你好,你賬上還得做,因?yàn)閰R算清繳的時(shí)候,即使你賬上沒(méi)有做,他也提示你們有滯納金,需要調(diào)增。
公司采購(gòu)材料,對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票讓朋友開(kāi)了,打款對(duì)方只有自己個(gè)人賬戶,為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),老師我可以把款先給員工,然后通過(guò)員工給他個(gè)人嗎,到時(shí)候賬務(wù)我就掛其他應(yīng)付個(gè)人-員工,這樣可以嗎有風(fēng)險(xiǎn)嗎,還是銀行對(duì)公直接轉(zhuǎn)賬但是不走對(duì)公賬戶不好吧,因?yàn)槭畮兹f(wàn)呢幫分析
老師,我們前兩年給客戶回扣的時(shí)候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買(mǎi)了稅點(diǎn)低的發(fā)票給了公司,當(dāng)時(shí)票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個(gè)人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒(méi)有了,相當(dāng)于這部分票沒(méi)交稅,我個(gè)人涉及的發(fā)票金額大概有140萬(wàn)左右,公司讓我去面談,說(shuō)是涉及罰款和滯納金的問(wèn)題,罰款公司承擔(dān),滯納金需要自己承擔(dān),我想問(wèn)一下老師,這種情況我個(gè)人會(huì)得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計(jì)算的?大概我會(huì)被罰多少錢(qián)?。恐x謝老師
因員工個(gè)人行為造成的連帶責(zé)任,可以讓員工自己承擔(dān)過(guò)錯(cuò)款嗎?屬于職務(wù)行為。就是經(jīng)理利用職務(wù)從外面進(jìn)混凝土給別人,不是我們本公司的混凝土。然后造成倒塌?,F(xiàn)在人家追究我們連帶責(zé)任賠償款45萬(wàn)多。我們付給對(duì)方了,能向經(jīng)理追究賠償款嗎??jī)?nèi)部出個(gè)處罰規(guī)定,因員工個(gè)人行為造成公司的損失由員工自己承擔(dān)。因?yàn)槲覀児咀约撼袚?dān)后期還要納稅調(diào)增多交25%的企業(yè)所得稅。
因個(gè)人原因,稅務(wù)局產(chǎn)生了滯納金,可以自己個(gè)人賬戶刷卡承擔(dān)嗎?不通過(guò)公司的賬戶就不會(huì)反映這筆罰款了
老師,原本是打算從工會(huì)賬戶直接取現(xiàn)金出來(lái)給員工發(fā)放過(guò)節(jié)費(fèi)。負(fù)責(zé)這個(gè)賬戶的人放假了,直接把這筆錢(qián)打到公司戶了(公司這個(gè)戶只能轉(zhuǎn)賬不可以取現(xiàn)),可以從公司戶轉(zhuǎn)到出納的卡上再取嗎?賬務(wù)處理怎么做合適?
500題無(wú)形資產(chǎn)第四問(wèn)。無(wú)形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
那沒(méi)關(guān)系啊,我賬上不做不影響啊,反正到時(shí)候調(diào)增就好了對(duì)吧
你沒(méi)有抵扣所得稅 調(diào)增了?
對(duì)啊,當(dāng)期沒(méi)做賬沒(méi)抵扣,那匯算清繳時(shí)也必須調(diào)整嗎?
系統(tǒng)提示你,如果你不調(diào)整的話,會(huì)保存不了申報(bào)不了的。
那我就在當(dāng)期的賬上做進(jìn)去吧,收員工罰款的分錄,營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出都做進(jìn)去,就能平了,也不用從賬戶扣錢(qián),這樣行吧
你好,可以的,可以這么做的。