你好,可以做無票的成本費用支出,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理?
老師好,對方給我們公司開發(fā)票,專票,我們是現(xiàn)金支付的。對方開的發(fā)票備注沒有注明現(xiàn)金,可以嗎?
老師,公司公戶給對方供應(yīng)商支付費用,對方不給我們開發(fā)票,可以支付嗎
老師,我們公司給社區(qū)的慰問金1000元,對方未開收據(jù),沒發(fā)票,我們直接入費用或者營業(yè)外支出可以嗎?是否可以稅前列支?
老師,對公支出 對方?jīng)]有給我們開發(fā)票可以入成本費用嗎?
老師 請問對方跨省開發(fā)票給我們 我們這邊可以做成本費用嗎?
老師,我們新開公司,廣告公司過來幫我們制作文化宣傳牌,規(guī)章制度牌什么的,付款,我做那個科目
這個c為什么不對呢?我記得好像有一條規(guī)定,說是連續(xù)6個月增量留底必須大于零。那是規(guī)定哪些企業(yè)的?
老師,下午好!問一下,從長遠(yuǎn)的角度考慮,注冊分公司還是個體工商戶好?哪個更有利?
小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,選擇差額計稅幾個點,選擇全額計稅幾個點?比如代付工資社保公積金100萬,服務(wù)費50萬,那么分別怎么計稅,
是這樣的,本公司通過招標(biāo)后租賃了村集體資產(chǎn)做菜市場,租金成本約650萬/年,(村里是確定了不會開發(fā)票),其他費用估計50萬(有發(fā)票),預(yù)估年收入1000萬(基本都是一次性收取個人或個體戶1年的租賃費和物業(yè)費,絕大多數(shù)也是不要發(fā)票的),他的公司是小規(guī)模納稅人。 1、650萬租金成本沒發(fā)票,要怎么操作?(老板個人賬戶付款大頭+公戶付款小頭)可以嗎? 2、收入也就大頭進(jìn)私了?部分進(jìn)公戶 3、租賃面積大概有2萬多平方米,體量還是很大很打眼的,需要多成立幾個個體戶來從中標(biāo)公司下分租嗎? 看還有沒有更好的避稅方法?
財稅2016(12號)公告是說,收入(按月)不超過10萬,城建稅減半,兩費減免嗎?
招待費的進(jìn)項可以抵扣嗎?如果不可以那賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
老師,打的招投標(biāo)費500塊,這個錢也收不回來,也沒有票入哪里,是費用化以后再調(diào)出嗎
老師 請問公司成立的工會注冊后,有單獨的賬戶怎么走賬 需要用到哪些會計科目
老師您好!銀行付款申請表,申請人和經(jīng)手人為一個人可不可以?
那就是沒有用 抵扣不了增值稅 企業(yè)所得稅也不得扣除
你好,這種情況無法抵扣增值稅和企業(yè)所得稅的?