你好 對的 是這么做的 轉出未交增值稅是三級科目

請問給個體戶開的發(fā)票,個體戶直接用他個人的卡給我們公司打錢這樣可以嗎
老師,購買貨物收到貨物了,款是通過銀行匯出去的,但是對方?jīng)]有給開發(fā)票怎么入賬呢?
老師,請問下廣東東莞的社保申報繳費是不是在月底前完成就可以
老師我做出口要開外銷發(fā)票,客戶付的港幣,我用港幣兌換美元又兌換成人民幣,按照哪個匯率開票呢?
半年前我們自己開出去的發(fā)票對方說數(shù)字不對,還能作廢嗎
明細賬本,本月合計和本年累計指的是發(fā)生合計吧
請問 我們是建筑勞務公司,現(xiàn)在在銀行辦理貸款,銀行要求我們提供上游的買賣合同,請問這個是用來干啥的,沒有咋辦(我們是賣五金,到處買,基本沒有合同)
你好,企業(yè)編制現(xiàn)金流量表時,收到財政補貼款應該填在哪里,項目支出填在哪里?
老師 我們?nèi)~賠償民工的醫(yī)藥費,需要走應付職工福利費嗎
老師,您好!公司購買房子辦公用,現(xiàn)在已經(jīng)收到購房發(fā)票,相關稅費也交了,請問該怎么做賬務處理???
老師,借應交增值稅-銷項,貸應交增值稅-進項,這一步的分錄是不是不用每個月都做,只是到年底了把余額結平就可以了
你好 可以的 年末做可以的
老師,那每個月不用做銷項-進項的差額到應交增值稅-轉出未交增值稅這一步的分錄是嗎?直接做借應交增值轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅
你好 是的 可以這么做的
也就是只要銷項大于進項就可以直接做借應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅這個分錄
是的 是這么做的你好
好的謝謝你老師
不用客氣,工作愉快。