同學(xué)好 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理等 對公司做分錄來說和誰出錢關(guān)系不大

房子100萬,客戶出了95萬,老板出了5萬,然后簽合同,將這100萬一起存入銀行賬戶,這個分錄要怎么做?
請問老師,我們公司跟客戶談成了一項業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)實際項目款為100萬,但是客戶想跟銀行貸款120萬,于是客戶想要我們在簽合同的時候合同約定金額為120萬,我們公司實際從客戶貸款銀行收到的項目款也是120萬,但后續(xù)我們需要把多出的20萬轉(zhuǎn)回給客戶,客戶說可以把這20萬作為往來賬處理,請問這個是怎么做為往來賬處理的?
請問,我們公司跟客戶談成了一項業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)實際項目款為100萬,但是客戶想跟銀行貸款120萬,于是客戶想要我們在簽合同的時候合同約定金額為120萬,我們公司實際從客戶貸款銀行收到的項目款也是120萬,但后續(xù)我們需要把多出的20萬轉(zhuǎn)回給客戶,客戶說可以把這20萬作為往來賬處理,請問這個是怎么做為往來賬處理的?
老師問下,我們有2個銀行賬號建行農(nóng)業(yè)銀行,建行上貸款了100萬,然后轉(zhuǎn)到其他A單位100萬,A單價又轉(zhuǎn)到我們農(nóng)業(yè)銀行賬戶上100萬,這個分錄怎么做,每月扣利息
老師,我們之前賣了個機(jī)器,款項7萬,借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅,后來客戶要求換貨,就把這張票紅沖了,然后會計在當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入里進(jìn)去了這部分,然后給客戶開了5萬的票(客戶換5萬的機(jī)器),并做了收入分錄,然后現(xiàn)在要退2萬的款給客戶,這個怎么做分錄?。?/p>
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
房子是賣給客戶的商品,老師。
那就? ??借 銀行存款 ? ? ? ? ? ? ?貸? 主營業(yè)務(wù)收入 至于老板出的,老板和客戶算賬。
老師,老板出的那5萬如果要從公司這里出呢?
計入老板的其他應(yīng)收款。