你好,具體是什么欄次的金額是負(fù)數(shù)??
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有負(fù)數(shù),屬于正常?
老師,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,想問一下,我的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收有負(fù)數(shù)正常嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表凈資產(chǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)為負(fù)數(shù)正常嗎,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,公司多扣了職工的個(gè)稅,應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目下有借方余額,但是職工離職了,也沒法返還了,怎么記賬呢?
材料采購期末是要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛?我們公司每個(gè)月的期末余額都0
一次性支付五個(gè)月的房租后面怎么攤銷
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅率是多少,
老師好,當(dāng)季度的印花稅和所得稅忘記計(jì)提了,而且已經(jīng)申報(bào)了,可以在次月計(jì)提么?
對(duì)公賬戶里面沒錢,法人和股東往對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)錢,需要備注什么
老師,請(qǐng)問出口退稅一般什么時(shí)候做退稅勾選?抵扣勾選和退稅勾選當(dāng)月一起做有沒有沖突?
我們是銷售石材(碎石、碾砂)的企業(yè),稅務(wù)局說我們的銷售半徑大于合理值,要求我們寫說明,請(qǐng)問怎么寫呢
我們是建筑公司,別人掛靠我們公司,我們收取管理費(fèi),稅費(fèi)等。我們公司一年增值稅稅負(fù)率才一個(gè)點(diǎn)不到!今天老板說以后想讓公司少交點(diǎn)稅,意思比如收取合作方1萬的稅費(fèi),我們給稅務(wù)局只繳納1000-2000元的意思!老板意思很堅(jiān)定,要多開些進(jìn)項(xiàng)票來抵銷項(xiàng)。實(shí)現(xiàn)給稅務(wù)局少交稅!老師,我應(yīng)該怎么辦
郭老師,問一下,應(yīng)付賬款借方有余額,我應(yīng)該怎么去調(diào)整,其實(shí)這個(gè)余額已經(jīng)是0了,但這外帳里還掛著
應(yīng)收或者其他應(yīng)付
你好,這樣是不正常的。 應(yīng)收是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款欄次填寫 其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)收款欄次填寫
應(yīng)收是負(fù)數(shù)的話,我們要開票給別人,應(yīng)付是負(fù)數(shù)的話,我們還要給錢別人?對(duì)嗎?
你好 應(yīng)收是負(fù)數(shù)的話,代表預(yù)收,是今后需要開具發(fā)票給別人 應(yīng)付是負(fù)數(shù)的話,代表預(yù)付,不是還要給錢別人
預(yù)付,對(duì)方要開票給我們公司
你好,是的,是這樣的?
如果應(yīng)付應(yīng)收其他應(yīng)付其他應(yīng)收,掛了很多賬,但是有些是清零,怎樣調(diào)平呢?
你好,是什么原因?qū)е碌耐鶃砜颇抠~實(shí)不一致呢??
因這個(gè)賬套涉及多個(gè)會(huì)計(jì)做賬,可能把總包工程公司開了多個(gè)科目,或者把工資成本開了多個(gè)科目。
可以用現(xiàn)金沖平?
你好,需要查明具體原因,才知道該如何調(diào)整的 你這樣描述,還是沒有說清楚具體原因啊?