你需要分別核算的話,可以添加2個明細科目,一般都不會分開核算的
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡(luò)貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應(yīng)該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
月末,會計小張復(fù)核公司賬簿發(fā)現(xiàn),20197月15日至31日的運輸費5000元(運輸費系為銷售貨物發(fā)生的運費)已實際發(fā)生,但由于運輸公司未開具發(fā)票給公司,因此小張未入賬。但實際上,該運輸費已在7月發(fā)生,所以小張應(yīng)該做如下會計分錄: 借:銷售費用 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000 如果費用實際發(fā)生的話可以按期間計提,但有一個問題,在2020.5.31匯算清繳前一定要取得相關(guān)憑證依據(jù),可以不做所得稅前調(diào)整,這時這張發(fā)票開時間是2020年2月開了,那這個新開的這張發(fā)票是要放回2019.7月的記賬憑證中嗎,還是如何放置處理
正常銷售包郵的運費和退貨運費(都是公司承擔(dān))需要分開核算嗎?分開核算具體的二級科目是?
正常銷售包郵的運費和退貨運費(都是公司承擔(dān))需要分開核算嗎?分開核算一級科目是銷售費用,具體的二級科目分別寫包郵運費和退貨運費,可以這樣設(shè)置嗎?
老師您好,我公司與發(fā)電廠簽訂了銷售合同,我公司買進發(fā)電廠干煤灰售出給客戶,但是每天買進的干煤灰都賣不完,約有10%左右,需要另行發(fā)生干煤灰變濕煤灰的處置費用。處置費用部分發(fā)電廠給我們出具運輸發(fā)票,請問老師,這10%的部分需要怎么處理比較符合會計準則和稅法呢?計入哪個科目核算?
老師,2015年公司收到政府補貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構(gòu)意思是不獨立核算嗎?需要和總機構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
一般都是在銷售費用-運費核算嗎?
是的,一般就是計入銷售費用-運費