您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅,交增值稅怎么做分錄
建筑行業(yè)簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,差額征收納稅,如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
建筑行業(yè),簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,差額計(jì)稅預(yù)繳的稅款,開(kāi)票票面的增值稅與實(shí)際繳納的增值稅之間差額的這部分怎么做賬務(wù)處理?
建筑工程公司按簡(jiǎn)易征收率交的3%增值稅如何賬務(wù)處理?請(qǐng)寫(xiě)一下分錄
老師建筑行業(yè),簡(jiǎn)易征收的賬目怎么處理
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開(kāi)填寫(xiě)嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬(wàn),占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬(wàn),這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開(kāi)始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
好的,項(xiàng)目上的差旅費(fèi),管理費(fèi)用可以計(jì)入公司的管理費(fèi)用嗎,不按項(xiàng)目記可以嗎
一般都是按項(xiàng)目核算就行,同學(xué)
就是公司匯算清繳管理費(fèi)用報(bào)高了,把項(xiàng)目上的辦公費(fèi)和差旅費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)可以放在公司的管理費(fèi)用上處理嗎
匯算清繳的話,就正規(guī)該記哪里記哪里