你好 這個提成是給 員工的還是給 誰的這樣才好判斷科目的

請問老師,長期待攤費(fèi)用50000元,攤銷3年,每月攤銷=50000÷3年÷12個月對嗎?沒有預(yù)計殘值哈
公司賣了公司名下的車給二手車公司 然后二手車公司又倒手賣給了其他公司,開的發(fā)票是賣方是我們 但是稅率哪里是0,我們70萬賣的 二手車那邊80萬賣的,發(fā)票上是80萬的金額,老師我們是不是要按照80萬銷售額交稅?
老師,開具外管證的時候,合同的有效期起止時間怎么填寫,我們的合同上面寫的是4月份,但是當(dāng)時并沒有開工。現(xiàn)在我在開具外管證日期是寫4月份還是寫現(xiàn)在的11月份?
是不是公司有車才交車船稅,而且每個月都要交,直到車折舊完才不交
老師您好!我們公司在境外施工,設(shè)備在境外當(dāng)?shù)丶佑?,錢從公司轉(zhuǎn)給境外加油站,這個境外加油站開出來的發(fā)票我可以抵扣這個項目的成本嗎?反正發(fā)票上的文字我不認(rèn)識。只認(rèn)識錢數(shù)
土地出讓金和繳納的契稅,我都記入無形資產(chǎn),分?jǐn)偟臅r候怎么做賬
9月工資沒有計提,10月份賬里面計提可以嗎,10月計提10月發(fā)放
2026年中級協(xié)議什么時候開課
老師A客戶的應(yīng)收賬款可以給B客戶的應(yīng)付對沖嗎
住宿費(fèi)疑點(diǎn)發(fā)票,情況說明怎么寫
銷售提成
在6月份未產(chǎn)生差旅等,所以先計提預(yù)估了一個費(fèi)用,8月份項目結(jié)束,所有的費(fèi)用扣除后實發(fā)的提成,但是一部分轉(zhuǎn)為公司的利潤了
也就是說只發(fā)了一半 其他留給公司利潤
?你好? ? ? ? 那你計提6萬。 實際提成是幾萬。? 只有3萬 那這個1萬扣除的費(fèi)用是什么費(fèi)用 ;? 2萬這個利潤是? 公司的嗎??
實際發(fā)提成3萬
2萬轉(zhuǎn)為利潤
1萬是項目發(fā)生的銷售費(fèi)用
需要扣除一下
?你好? ? ? 那你就沖計提 。? ? 你原來是怎么做分錄的。? ? ? 我看看怎么來轉(zhuǎn)??
原先,借:銷售費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬
?你好? 那你就紅沖? ? ?借銷售費(fèi)用 -3萬? 貸應(yīng)付職工薪酬-3萬 ; 然后 做 1萬費(fèi)用 :借銷售費(fèi)用 貸? 應(yīng)付賬款 或者 銀行存款? ?;? ? 2萬的轉(zhuǎn)利潤 是什么情況 ;? ?
2萬不發(fā)了,留給公司
?你好 2萬不發(fā)放了 那么 你就 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去。 這個會涉及稅費(fèi)的哦 。? ? ? 那就這樣做賬 : 借應(yīng)付職工薪酬? ?- 提成5萬? 貸? 銀行存款3萬? ?營業(yè)外收入 2萬? ? ? ? ? ? ?借銷售費(fèi)用? ? ?1萬 貸? ? ?銀行存款 1萬? ? ? ? 借銷售費(fèi)用- 提成? -1萬 貸應(yīng)付職工薪酬 -1萬就行了。??