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6月份計提提成6萬元,等到8月份,其中3萬發(fā)放提成,1萬扣除的費(fèi)用,2萬轉(zhuǎn)給公司利潤,請問8月份的會計分錄該怎么做

2021-08-10 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 09:56

你好 這個提成是給 員工的還是給 誰的這樣才好判斷科目的

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快賬用戶9259 追問 2021-08-10 09:56

銷售提成

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快賬用戶9259 追問 2021-08-10 09:57

在6月份未產(chǎn)生差旅等,所以先計提預(yù)估了一個費(fèi)用,8月份項目結(jié)束,所有的費(fèi)用扣除后實發(fā)的提成,但是一部分轉(zhuǎn)為公司的利潤了

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快賬用戶9259 追問 2021-08-10 09:58

也就是說只發(fā)了一半 其他留給公司利潤

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齊紅老師 解答 2021-08-10 10:02

?你好? ? ? ? 那你計提6萬。 實際提成是幾萬。? 只有3萬 那這個1萬扣除的費(fèi)用是什么費(fèi)用 ;? 2萬這個利潤是? 公司的嗎??

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快賬用戶9259 追問 2021-08-10 10:03

實際發(fā)提成3萬

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快賬用戶9259 追問 2021-08-10 10:06

2萬轉(zhuǎn)為利潤

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快賬用戶9259 追問 2021-08-10 10:06

1萬是項目發(fā)生的銷售費(fèi)用

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快賬用戶9259 追問 2021-08-10 10:07

需要扣除一下

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齊紅老師 解答 2021-08-10 10:15

?你好? ? ? 那你就沖計提 。? ? 你原來是怎么做分錄的。? ? ? 我看看怎么來轉(zhuǎn)??

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快賬用戶9259 追問 2021-08-10 10:16

原先,借:銷售費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2021-08-10 10:21

?你好? 那你就紅沖? ? ?借銷售費(fèi)用 -3萬? 貸應(yīng)付職工薪酬-3萬 ; 然后 做 1萬費(fèi)用 :借銷售費(fèi)用 貸? 應(yīng)付賬款 或者 銀行存款? ?;? ? 2萬的轉(zhuǎn)利潤 是什么情況 ;? ?

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快賬用戶9259 追問 2021-08-10 10:22

2萬不發(fā)了,留給公司

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齊紅老師 解答 2021-08-10 10:32

?你好 2萬不發(fā)放了 那么 你就 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去。 這個會涉及稅費(fèi)的哦 。? ? ? 那就這樣做賬 : 借應(yīng)付職工薪酬? ?- 提成5萬? 貸? 銀行存款3萬? ?營業(yè)外收入 2萬? ? ? ? ? ? ?借銷售費(fèi)用? ? ?1萬 貸? ? ?銀行存款 1萬? ? ? ? 借銷售費(fèi)用- 提成? -1萬 貸應(yīng)付職工薪酬 -1萬就行了。??

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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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