你好? ?你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄把? 。? 你這個計提分錄 是啥意思 ? 不是結(jié)轉(zhuǎn)嗎??
#提問#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進項200,銷項100,進項稅額轉(zhuǎn)出50,年底怎么做分錄借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)100 這么做分錄對嗎?
銷項稅額42714.49進項稅額19742.58預(yù)交稅額21230.69應(yīng)交增值1741.22、計提分錄怎么寫
老師,我想問一下,在生產(chǎn)出口企業(yè)里面,銷項大于進項的時候,做會計分錄:借應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費–-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 那么當進項稅大于銷項稅額,可以退稅的時候,這個進項稅額跟出口退稅的分錄要不要寫?
月末應(yīng)交稅費增值稅余額是9000,現(xiàn)在交增值稅分錄怎么寫呢,之前的分錄 收入,借應(yīng)收賬款貸主營收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 成本,借主營成本應(yīng)交稅費進項稅額,貸應(yīng)付賬款 銷項稅額-進項稅額就是等于9000應(yīng)交,現(xiàn)在繳納分錄怎么寫
老師、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額:682.88,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額:253930.5,年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報個稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因為現(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價值加新公允價格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因為現(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財務(wù),前三天培訓結(jié)束了,明天要正式進入財務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報稅,還有成本分析,財務(wù)報銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動作,接下來該怎么做?
計提增值說
軟件不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
一般納稅人
8月報稅期截止到哪一天?
增值稅報完了主表上的信息、我怎么計提增值稅分錄怎么寫
?你好結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是你們自己寫分錄的。 計提增值稅是你? ?取得收入 貸方做計提增值稅: 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅?
那明確寫一個呢?
需要我提供哪些信息
?你好? ?上面就是分錄。 你看看。 計提增值稅分錄就是這樣寫的;? 你提供信息?啥意思 ??
分錄我的不對、怎么寫才對
?你好 。你上面截圖明明就是 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ;? ? ?我上面說你要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 你又說不是 ;? 你就是在做結(jié)轉(zhuǎn);? ? ?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 42714.49貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅? ?19742.58? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交 稅金??21230.69? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1741.22、? ?結(jié)轉(zhuǎn):借????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1741.22 貸應(yīng)交稅費 -未交增值稅??1741.22? ?; 次月繳納 :借?應(yīng)交稅費 -未交增值稅??1741.22? 貸銀行存款 1741.22??
摘要寫計提增值稅?
摘要寫結(jié)轉(zhuǎn) 某月增值稅;
次月繳納的時候借未交貸銀存?
你看看對嗎?
你好? 嗯是的。就是這樣做分錄就行里? ?