你好,全額繳納增值稅。
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶一個(gè)季度開(kāi)具增值稅普通發(fā)票不超過(guò)30萬(wàn)可以免交增值稅,那么個(gè)體工商戶開(kāi)具增值稅專用發(fā)票是不是也是一個(gè)季度不能超過(guò)30萬(wàn)
個(gè)體工商戶季度開(kāi)票超過(guò)9萬(wàn),個(gè)稅怎么交
個(gè)體工商戶季度開(kāi)專票超過(guò)30萬(wàn)怎么處理
個(gè)體工商戶當(dāng)月開(kāi)了超過(guò)10萬(wàn),但是季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),交稅嗎
個(gè)體工商戶核定征收,季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),是超過(guò)部分補(bǔ)繳增值稅嗎
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷(xiāo),如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷(xiāo)多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷(xiāo)憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來(lái)的,題目也沒(méi)有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
普票呢怎么處理
專票不是開(kāi)的時(shí)候就已經(jīng)把稅交的嘛
你好,季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)元的,普票不用交增值稅。專用不管開(kāi)多少都要交增值稅的
專票開(kāi)多少就交多少增值稅不會(huì)到了季度超過(guò)30萬(wàn),不會(huì)再重復(fù)交稅吧
你好,不存在重復(fù)交稅的,放心
那意思就是不開(kāi)專票,沒(méi)稅開(kāi)了專票就交稅,也不會(huì)存在退稅的問(wèn)題,那每個(gè)季度報(bào)稅報(bào)的是啥稅
你好,免稅也要申報(bào)的,數(shù)據(jù)要填的,