購(gòu)入時(shí)計(jì)算抵扣9%;領(lǐng)用與加工基本稅率貨物時(shí)加計(jì)抵扣1%。
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè)在生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)候咱可以加計(jì)扣除1%的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
甲公司用銀行存款購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品售價(jià)100萬(wàn),經(jīng)過加工后生產(chǎn)成罐頭賣給超市,獲得226萬(wàn)的含稅銷售收入。請(qǐng)計(jì)算:(1)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品時(shí)加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)(3)銷售農(nóng)產(chǎn)品罐頭銷項(xiàng)稅額
老師你好,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品可以抵9%的進(jìn)項(xiàng)稅,加計(jì)扣除1% ,這個(gè)1%怎么抵扣,什么時(shí)候抵扣
老師,你好,我想問下只有購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品才可以1%加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?我公司是木材加工廠,購(gòu)進(jìn)的9%稅率的面粉,用于生產(chǎn)加工,可以按照1%加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
,銷售13%的貨物,. 購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除,購(gòu)買原材料票面金額是1000, ,購(gòu)買的時(shí)候是9%的進(jìn)項(xiàng),領(lǐng)用生產(chǎn)的時(shí)候。加計(jì)扣除1%進(jìn)項(xiàng)。,是1000×1%,,還是910×1%
發(fā)現(xiàn)幾個(gè)月前沒有做抵扣勾選和統(tǒng)計(jì)確認(rèn),現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補(bǔ)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)不行了
老師你好!公司法人,每個(gè)人計(jì)提工資24366元,也申報(bào)了個(gè)稅和社保.但是沒發(fā)放過工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買月餅發(fā)給員工的專票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,對(duì)方給我們5月份開的專票,在7月份做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
合同是不是也要裝到憑證里面
小規(guī)模納稅人做賬不是價(jià)稅合計(jì)?這個(gè)稅怎么可以抵扣了?
支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送嗎
老師你好,出口的電子口岸卡,法人操作卡去哪申請(qǐng)
財(cái)管19題的會(huì)計(jì)分錄是什么,寫的按照面值折算,就不用市價(jià)計(jì)算分配的利潤(rùn)分配嗎
?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來比較亂,部分缺合同,所有物流票都沒用,部分缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來需要全部平掉嗎? 我問了稅,他們說不用做完稅,只需要申報(bào)企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬(wàn),虧損四十一萬(wàn)多,這個(gè)處理的思路是什么?聽前手說,這些都是做的數(shù)據(jù),不是真實(shí)的。 我作為財(cái)務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)有哪些(就是我可以做的和不能做的)
加計(jì)抵扣1%的進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)生產(chǎn)成本的金額來算的嗎?
根據(jù)買價(jià),進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率