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老師,您好, 我想問一下,我們實際當中增值稅的那個認證跟抵扣和繳交都是按照他認證的增值稅額去申報,而我們在實際當中就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候的應交稅費,應交增值稅進項稅額的話,比實際申報的少可咋整。

2021-07-14 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-14 09:18

你好,你可以重新調(diào)整一下,結(jié)轉(zhuǎn)你對應的成本來。

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快賬用戶2627 追問 2021-07-14 09:18

怎么去調(diào)整

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快賬用戶2627 追問 2021-07-14 09:19

還是申報歸結(jié)申報,做賬歸結(jié)做賬

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齊紅老師 解答 2021-07-14 09:19

你多結(jié)轉(zhuǎn)了,或者是少結(jié)轉(zhuǎn)了多少補上,不就可以啦,你們是銷售貨物的嘛,少做了,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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快賬用戶2627 追問 2021-07-14 09:21

我說的是申報增值稅的時候,不是抵扣認證的我全部抵扣了,可是我做賬的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)那么多

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齊紅老師 解答 2021-07-14 09:22

你好,完全可以的,比如銷售的a產(chǎn)品,你用B產(chǎn)品的進項來抵扣,但是你結(jié)轉(zhuǎn)的成本就應該用a產(chǎn)品的數(shù)量乘以a產(chǎn)品購入的單價來結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶2627 追問 2021-07-14 09:24

我竟然沒有聽懂在講什么

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齊紅老師 解答 2021-07-14 09:27

銷售的a產(chǎn)品,你的增值稅銷項是a的,但是你抵扣增值稅的時候用B的進項 這個您能聽明白嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 09:27

轉(zhuǎn)成本就不能用對應的增值稅的來結(jié)轉(zhuǎn),因為它是B的,成本只能用a產(chǎn)品的。

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快賬用戶2627 追問 2021-07-14 09:30

對,我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就是a產(chǎn)品,但是在申報的時候已經(jīng)把全部出現(xiàn)的抵扣認證了

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快賬用戶2627 追問 2021-07-14 09:30

這樣是可以的嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-14 09:32

可以的,但是你需要考慮一下增值稅稅負。

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快賬用戶2627 追問 2021-07-14 09:36

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-14 09:41

不用客氣,工作愉快。

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