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去年收到其他應(yīng)收款一筆,但會計(jì)當(dāng)時做賬借銀行存款,貸應(yīng)繳財(cái)政款,然后借應(yīng)繳財(cái)政款上繳了,未核銷其他應(yīng)收款,現(xiàn)應(yīng)如何核銷其他應(yīng)收款?

2021-07-13 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-13 11:24

同學(xué)你好 直接沖減就可以了

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快賬用戶6549 追問 2021-07-13 11:47

請問怎么沖減,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 11:54

是什么會計(jì)準(zhǔn)則呢

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快賬用戶6549 追問 2021-07-13 12:00

政府會計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:12

借費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶6549 追問 2021-07-13 12:19

請問為什么要通過費(fèi)用沖減啊,這樣不是增加了當(dāng)年費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 12:25

你有發(fā)票就要計(jì)入費(fèi)用 沒有發(fā)票就掛往來

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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