同學(xué)你好!這個稅法低估? ?會計高估 如果適用企業(yè)會計準(zhǔn)則的話? 應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的
老師,我想問下,我是一般納稅人,然后我匯算清繳時有部分資產(chǎn)一次性扣除了,那我是不是一定要在賬套里做一筆遞延所得稅資產(chǎn)啊
老師,匯算時我們賬上沒有固定資產(chǎn)一次性扣除前應(yīng)納稅所得稅是300多萬,這樣就不復(fù)合小微企業(yè),那固定資產(chǎn)一次性扣除我不是在資產(chǎn)折舊里面去填嗎,這樣我是不是要把應(yīng)納稅所得額調(diào)到300萬以下對嗎
老師,我想問下,我去年用了固定資產(chǎn)一次性扣除,我今年匯算清繳不是要調(diào)增嘛,我在所有固定資產(chǎn)這里稅收金額這里已經(jīng)減掉了去年一次性扣除的那些設(shè)備的折舊,那在下面11欄這里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這里是不是還要單獨(dú)體現(xiàn)下,還是說可以不填
老師,我想問下,在實(shí)際工作中,如果需要做遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債這類調(diào)整所得稅的分錄,一般是在什么時間點(diǎn)做的?是匯算清繳之后嗎?
老師,我12月暫估成本,沒有預(yù)繳所得稅,然后打算匯算清繳的時候再交。匯算清繳的時候想一次性抵扣固定資產(chǎn),那遞延所得稅負(fù)債應(yīng)該從什么時候開始記賬?
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時,根據(jù)什么來決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用也是加計扣除政策,也需要立項,還有什么網(wǎng)小需要申報?
收不回來的應(yīng)收賬款如何調(diào)賬?
開發(fā)票時不知道大類賦碼啥怎么查詢
根據(jù)證券法律制度的規(guī)定,原告在實(shí)施日之后、揭露日之前買入,在揭露日之后、基準(zhǔn)日之前賣出的股票,按買入股票的平均價格與賣出股票的平均價格之間的差額,乘以已賣出的股票數(shù)量計算。老師,基準(zhǔn)日是什么什么就定為基準(zhǔn)日
全盤會計意思說,用表格反應(yīng)售后機(jī),用EXCEL表格反應(yīng),不在財務(wù)里面改科目, 然后7月份報表,7月份建科目?老師覺得怎么樣
老師公司買的工裝的專票 進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?需不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個屬不屬于福利呢
算第七項的時候這個平銷返利為什么不算收入呢?在算這個銷項稅額的時候沒有把它轉(zhuǎn)讓,為什么?