請(qǐng)問(wèn)你具體要咨詢(xún)什么?
老師小規(guī)模納稅人開(kāi)具的專(zhuān)票有沒(méi)有減按1%
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)具1%的專(zhuān)票能加計(jì)抵減9%嗎,有文件嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)票,稅率是多少,有沒(méi)有減免
小規(guī)模納稅人開(kāi)具電子專(zhuān)票的稅率是3%減按1%嗎
小規(guī)模納稅人是不是不管季度有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),開(kāi)了專(zhuān)票都減按1%納稅
現(xiàn)在只有Excle銀行流水賬,想改會(huì)計(jì)賬,期初余額和累計(jì)發(fā)生額怎么算
老師,我們有家供應(yīng)商我們欠他3萬(wàn)貨款,他們倒閉開(kāi)不了票了,我們扣了稅點(diǎn)只付了兩萬(wàn),那少付的一萬(wàn)記營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師相同的成本和收入,小規(guī)模比一般納稅人的稅負(fù)低
第3問(wèn)里的第三小問(wèn),求增加的現(xiàn)金折扣成本!
老師,23年甲向乙銷(xiāo)售一批商品,,商品于3年后交貨,乙要是23年付款400元,26年付款460元,這說(shuō)明甲融資了,,假如利息6個(gè)點(diǎn),那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是這么算嗎?
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,攤銷(xiāo)方法五五分成法,遇到幾個(gè)問(wèn)題 1:圖片是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會(huì)銷(xiāo)售商品,也會(huì)開(kāi)商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買(mǎi),會(huì)賣(mài)給客人,有茶具,香氛,還有洗護(hù)套裝),當(dāng)前電子稅務(wù)局只開(kāi)過(guò)6%的住宿服務(wù)費(fèi),如果銷(xiāo)售商品的話,營(yíng)業(yè)執(zhí)照是不是沒(méi)有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開(kāi)商品項(xiàng)目? 2:酒店領(lǐng)用的低值易耗品按五五分成攤銷(xiāo),我在當(dāng)月做了出庫(kù)單,是不是轉(zhuǎn)成本的時(shí)候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報(bào)廢的時(shí)候再攤銷(xiāo),那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報(bào)表的時(shí)候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那我應(yīng)該怎么做啊,隨便選一部分認(rèn)證,還是選跟銷(xiāo)項(xiàng)稅金額差不多的?
老師好!問(wèn)一下關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬里的合計(jì)是對(duì)本月同方向借方的合計(jì)嗎?
一家賣(mài)農(nóng)產(chǎn)品和水果的公司,請(qǐng)主播直播宣傳,請(qǐng)問(wèn)怎么降低稅,是讓主播注冊(cè)個(gè)體戶(hù) 還是說(shuō)直接做勞動(dòng)報(bào)酬,還有廣告費(fèi)抵扣怎么算
個(gè)人所得稅報(bào)全體公司所有人員的信息嘛?
老師22題,這句話后半句應(yīng)該是測(cè)試相關(guān)控制吧,而不是評(píng)價(jià)。
開(kāi)規(guī)模開(kāi)具的專(zhuān)票按3%征收,還是可以按1%征收
專(zhuān)票有減征額還是普票有
小規(guī)模開(kāi)具的專(zhuān)票按3%征收
小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票也是1%的征收率
填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候,本期減征額那欄開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎,還是這一欄次只針對(duì)開(kāi)具普通發(fā)票超過(guò)的有減征額
減按1%征收率銷(xiāo)售額填寫(xiě)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 2、減征的2%的減征額要填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表》的第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”一欄