你好!是的,不用繳納了。

請(qǐng)問老師,一月我公司盈利20萬(wàn),二月份虧損15萬(wàn),三月份預(yù)計(jì)虧損6萬(wàn)那么,我第一季度企業(yè)所得稅我們是不用繳的吧?我們企業(yè)所得稅是按季度填報(bào)繳納的.
老師,請(qǐng)問,第三季度做完賬,利潤(rùn)是58萬(wàn),按58萬(wàn)已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了,但是第四季度10月11月12月,沒有利潤(rùn),虧20萬(wàn),報(bào)第四季度不用繳納企業(yè)所得稅,那虧損的利潤(rùn),明年可以彌補(bǔ)虧損嗎
企業(yè)所得稅是按季度來報(bào)稅的,假如我第一季度虧損50萬(wàn),第二季度盈利30萬(wàn),需要繳納企業(yè)所得稅嗎
2022年報(bào)虧損40萬(wàn) 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬(wàn) 第二季度 盈利20萬(wàn) 那么第二季度所得稅申報(bào)時(shí)是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
老師好,2022年年報(bào)我們虧了60萬(wàn),現(xiàn)在報(bào)二季度企業(yè)所得稅,2023年1月到6月我們是賺了6萬(wàn),現(xiàn)在預(yù)繳二季度企業(yè)所得稅是不是彌補(bǔ)2022年虧損,所以二季度不用繳企業(yè)所得稅
老師,我是牙科門診,我們老板讓虛開發(fā)票,是看到老板簽字了才能開,還是業(yè)務(wù)人員簽字也可以
你好老師我們公司欠個(gè)人的款是20萬(wàn)元,這時(shí)公司給出了收據(jù),之后以貨的價(jià)款還了5萬(wàn)元,剩余的是其他員工直接還的15萬(wàn)元,沒走公司的賬戶,這時(shí)我要怎樣做賬改成這個(gè)員工的
老師,怎么給公司做出財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)建議?
不同這題什么意思?幫忙解釋,謝謝
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧恕D鞘歉?,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬啊?
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?


請(qǐng)問老師,我公司去年虧損上百萬(wàn) 如果一季度產(chǎn)生盈利十幾萬(wàn)的話,是否也可以直接可以抵呢
你好!不可以。年度之間不能隨意抵減
老師,如果年度之間要做抵減,是否要等匯算清繳后才行?