你好,不可以,庫(kù)存商品應(yīng)當(dāng)根據(jù)商品情況設(shè)置明細(xì)才是的?

老師,我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購(gòu)買的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額,總感覺哪里不對(duì)
我們公司是商貿(mào)零售業(yè),公司的進(jìn)銷存系統(tǒng)是千方百計(jì),里面沒(méi)有完善的財(cái)務(wù)軟件,我有安裝一個(gè)金蝶,我可以根據(jù)供貨商的庫(kù)存金額來(lái)建賬嗎?你比如庫(kù)存商品a公司 B公司
老師,我們是建材銷售公司,品種有幾百項(xiàng),現(xiàn)在有專門的進(jìn)銷存系統(tǒng),我在用財(cái)務(wù)建賬時(shí),庫(kù)存商品怎么設(shè)明細(xì)呢,我想財(cái)務(wù)軟件上設(shè)太多明細(xì),做賬的時(shí)候也比較麻煩,可以怎樣簡(jiǎn)化一下呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我這里的利潤(rùn)表行次第9欄,存貨一欄為何是負(fù)9666.03元,行次第12蘭的庫(kù)存商品負(fù)14224.96元我知道是我們公司這個(gè)月銷售庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額剛好是14224.96元,因?yàn)槲覀児臼侨ツ昴甑壮闪?,今?月份我才來(lái)上班,所以以前的老板進(jìn)貨銷貨沒(méi)有做賬,我來(lái)上班時(shí)也沒(méi)有進(jìn)貨單據(jù),只是盤點(diǎn)后入倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng),因此沒(méi)有做采購(gòu)庫(kù)存商品的賬務(wù)處理,為何現(xiàn)在存貨這里有個(gè)負(fù)9666.03和在產(chǎn)品4558.93?
商貿(mào)公司存貨庫(kù)存進(jìn)銷差價(jià)相關(guān)。比如公司進(jìn)銷存軟件,出庫(kù)是移動(dòng)加權(quán)平均法出庫(kù),這些貨,入庫(kù)的時(shí)候,供應(yīng)商開票金額是按發(fā)票金額入庫(kù)的,出入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,金額不一樣,稅務(wù)金稅系統(tǒng)看到我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?


老師我們是內(nèi)賬
我做了一個(gè)月的賬后,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)和千方百劑行業(yè)軟件也對(duì)不上數(shù),卻不知道原因在哪?
你好,不可以,庫(kù)存商品應(yīng)當(dāng)根據(jù)商品情況設(shè)置明細(xì)才是的? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
可是庫(kù)存商品非常多,比如棉簽就分5種,創(chuàng)口貼也分好多,好幾百個(gè)品類,建的特別細(xì)太困難了
你好,庫(kù)存商品多,明細(xì)就多,這個(gè)是沒(méi)有辦法避免,也沒(méi)有捷徑的?
那銷售時(shí)候客戶要幾十個(gè)品類的產(chǎn)品,我做賬的時(shí)候也要分的特別細(xì),比如: 借應(yīng)收賬款A(yù)公司 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品A產(chǎn)品B產(chǎn)品..... 是這樣嗎?老師?
你好,是的,是這樣的
老師問(wèn)下,銷售能不能匯總?1-10號(hào)匯總銷售明細(xì)?
你好,可以匯總做一筆銷售收入分錄的?
大概什么樣的?
你好,就是把所有的銷售收入?yún)R總一筆這樣做分錄 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)