你好 沒有發(fā)票抵扣不了??
公司現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)原材料沒有發(fā)票,但是又想抵進(jìn)項(xiàng),該怎么處理呢?
老師好,單位想重新建賬,對(duì)原材料進(jìn)行重新盤點(diǎn),后續(xù)又收到很多原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是在已盤點(diǎn)的材料里,有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的原材料就沒有了,請(qǐng)問該怎么做能把帳建好。謝謝老師
老師 年末公司收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但公司沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票想等次年再抵扣,怎么做賬務(wù)處理呢
公司購(gòu)進(jìn)原材料,取得一張專票,價(jià)款1萬,增值稅0.13萬,但該發(fā)票不符合進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的規(guī)定,需要怎么處理?
老師 公司購(gòu)進(jìn)的原材料,已經(jīng)領(lǐng)料加工了,現(xiàn)在發(fā)票又要沖紅,原材料就被沖為負(fù)數(shù)了,賬務(wù)要怎么處理呢?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
現(xiàn)在就是我們想抵扣,有沒有什么辦法呢
就是可以找?guī)准夜鹃_發(fā)票,就怎么操作一下
你好 假的發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn) 自己考慮就可以??
如果我們銷售貨物了但是沒有開發(fā)票是不是就不用交稅
你好 交 按無票收入交稅? ?
算增值稅的時(shí)候是不是按的是銷售額,不是根據(jù)你的開發(fā)票數(shù)量
你好 對(duì)的?? 算增值稅的時(shí)候是按的是銷售額
那確定銷售額的話是根據(jù)公戶收到的款還是現(xiàn)金也在其中
你好 所有收到錢和未收到錢的??
那我收到錢相當(dāng)于應(yīng)收款項(xiàng),現(xiàn)金的話也要交稅是吧,還有就是國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)抵扣具體我該怎么做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證呀
你好 那我收到錢相當(dāng)于應(yīng)收款項(xiàng),現(xiàn)金的話也要交稅是吧 沒收到錢是應(yīng)收賬款? 收到現(xiàn)金借方是現(xiàn)金 不相關(guān)的問題請(qǐng)重新提問??
還有就是國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)抵扣具體我該怎么做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證呀
不相關(guān)的問題請(qǐng)重新提問?? 一事一問??