你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行??

老師請(qǐng)問借支給員工工資的會(huì)計(jì)分錄還是應(yīng)付職工薪酬嗎
員工預(yù)支薪資20000的會(huì)計(jì)分錄
通過財(cái)政直接支付方式將專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)人員薪酬500000元轉(zhuǎn)入個(gè)人工資戶。以銀行存款將經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員薪酬20000元轉(zhuǎn)入職工個(gè)人工資戶。編財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(事業(yè)單位費(fèi)用和預(yù)算支出的核算)
12月15日,科研所計(jì)提當(dāng)月人員工資,專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)人員工資20000元,行政管理人員工資10000元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,員工預(yù)支工資的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的?
餐飲費(fèi)發(fā)票,員工報(bào)銷時(shí)提供的發(fā)票金額是846.38元,附的流水小票金額是847元,報(bào)銷單上的金額是846.38。這樣有問題嗎
民辦非企業(yè)民營(yíng)醫(yī)院,不開增值稅發(fā)票,開的財(cái)政局三聯(lián)票據(jù),需要繳納印花稅嗎
一般納稅人,收入賬面會(huì)有未開票金額申報(bào),因?yàn)榘疵骷?xì)做賬,稅額單筆計(jì)算,最后合計(jì)有增值稅銷項(xiàng)稅額的尾差一毛錢,如果調(diào)收入了,稅額又不對(duì)了,應(yīng)該怎么調(diào)整?
一達(dá)通申報(bào)稅務(wù)局同步不了報(bào)關(guān)單,怎么解決
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買了二手輸送機(jī)1臺(tái),固定資產(chǎn)分類入到生產(chǎn)設(shè)備,折舊計(jì)入生產(chǎn)成本可以嗎?
配件與勞務(wù)費(fèi)可以開同一張發(fā)票吧?要分行開還是可以開一個(gè)品名
老師好!請(qǐng)問稅局有規(guī)定哪些業(yè)務(wù)必須簽書面合同嗎
老師,企業(yè)清償債務(wù)后沒有資金了,未分配利潤(rùn)還能分紅嗎
你好老師 我想請(qǐng)問一下 我是個(gè)體戶 這個(gè)月開了一個(gè)17萬(wàn)的票 我要不要交稅呀
老師,給老師年終發(fā)年終獎(jiǎng)多少合適


發(fā)放工資的時(shí)候怎么做分錄
借應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款。
不要貸銀行存款嗎
你好 是抵借款了 抵完借款還有工資就貸銀行?
他預(yù)支了20000然后分了10期扣,就是一個(gè)月扣他2000
我做其他人的工資社保分錄的時(shí)候他的也要做進(jìn)去嗎,還是他自己的單獨(dú)做呀
您好就是上面處理的分錄。
扣回一部分貸方還有銀行存款。
意思是他的工資社保要單獨(dú)做嗎
你好 社保和工資和員工一樣做 沒有差異的??
老師你給我舉個(gè)例子吧,還是有點(diǎn)不懂
?你好同學(xué): 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款