是全額計入收入 做賬這個賬務(wù)處理是按全額做收入
保安公司差額征收收入,未扣除前收入如何確定,是按發(fā)票金額嗎?
老師,你好,請問差額征收,是按扣除后的金額入收入,還是全額計入收入?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,請問下差額開票收入是按全額收入還是差額收入計算有沒有超500萬?
勞務(wù)派遣差額征稅計算所得稅的收入是按全額還是差額后的?
老師你好,我公司差額征收,例如合同金額21000,扣除金額18240,我們發(fā)票上金額20868.57,稅額131.43,這個收入是錄入20868.57還是按合同金額21000/1.05價稅分離啊
老師,為什么我登錄電子稅務(wù)局沒有開發(fā)票的選項
針對營業(yè)收入可以舉個例子么
地上地下相連的建筑用地,如何征收城鎮(zhèn)土地使用稅?
個體工商戶怎么自己是老板,可以交醫(yī)保嗎,怎么交?
老師您好,我們工人就歺是委派一名員工每天去鎮(zhèn)上領(lǐng)盒飯,然后第二個月結(jié)算,請問下來報銷請款的時候要哪些附件?怎么樣做好內(nèi)控
注冊商標(biāo)在哪里辦,怎么辦的
老師,如果一家公司是失信企業(yè),然后股東張三持股60%,還是限高和實際控制人,那請問和他交往有沒有什么風(fēng)險,他能否買房?請詳細(xì)說下
生產(chǎn)企業(yè)進項票分不出是否出口還是內(nèi)銷的,是不是不影響退稅,銷項還是免稅,進項勾選抵扣后,還能退稅
生產(chǎn)企業(yè)出口的產(chǎn)品是直接購進直接賣出的,不是生產(chǎn)的,進項稅額抵扣后,還能退稅嗎,銷項稅免稅嗎
學(xué)到了交易性金融資產(chǎn),不太清楚什么時候用應(yīng)收利息,什么時候用交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息,兩者有什么區(qū)別?
然后匯給別人的部分做主營業(yè)務(wù)成本是嗎?
是的,是的,是的,是的
開票當(dāng)月確認(rèn)收入,同時也要暫估成本,確認(rèn)成本嗎?
還是可以匯款出去的時候再做主營業(yè)務(wù)成本?
這個是開發(fā)票確認(rèn)收入,對應(yīng)這個確認(rèn)成本,
當(dāng)月就要確認(rèn)成本的是嗎?那之前老會計都做錯了
那當(dāng)月就要馬上確認(rèn)成本是嗎
你這個對應(yīng)這個 做收入,主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)成本就需要這個月做
以前我們老會計都是按扣除后的金額來確認(rèn)收入的,等于沒有列成本,那這樣怎么辦?
這個正規(guī)是需要去更正申報,你這個收入少做了
那你們要是根據(jù)收入判斷招待費,等這個扣除少了
老師,是什么意思???我們收入申報的,都沒有問題,增值稅,企業(yè)所得稅都沒有報錯,只是賬上沒有列這個成本,直接從收入里面減除了
你這個企業(yè)所得稅收入不是按賬上收入來嗎,你這個賬上收入不是少做按差額做嗎,
那這個對應(yīng)主營業(yè)務(wù)收入不是少嗎,這個對應(yīng)需要去更正申報了,之前年報
收入沒錯,成本沒有列,直接做賬的時候從收入里面剪掉了,
不是減掉嗎,那這個咋沒有問題,收入100 ,成本 80 ,你這個對應(yīng)賬上不是做主營業(yè)務(wù)收入 20 嗎還是做主營業(yè)務(wù)收入100 ,那你這個說減掉指的是啥
賬上做20收入
那這個收入不是少做嗎,這個要是招待費,你這個發(fā)生額60%和收入千分之五,取小,之前是100乘以千分之五,你現(xiàn)在直接20萬乘以千分之五了,這個口徑小了你還少稅前扣除,需要去更正之前年報,改之前賬
都是主營業(yè)務(wù)成本
對哦,我明白你的意思了,會影響業(yè)務(wù)招待費
是,這個是需要去調(diào)之前申報表,
除了業(yè)務(wù)招待費有問題,其他的其實收入也有剪掉成本了,是吧??可是十幾年前任的老會計都是這么做賬的
這個有問題,你不想改之前話,你把你負(fù)責(zé)期間按實際做,之前不管,