實物中銷售部門發(fā)生的招待費計入"銷售費用--業(yè)務招待費"科目
業(yè)務招待費是企業(yè)為生產、經(jīng)營業(yè)務的合理需要而支付的應酬費用。它是企業(yè)生產經(jīng)營中所發(fā)生的實實在在、必需的費用支出,是企業(yè)進行正常經(jīng)營活動必需的一項成本費用。它屬于個人消費,所以業(yè)務招待費進項稅是不可以抵扣的。 老師,這句話不理解,為什么前面說業(yè)務招待費是生產經(jīng)營成本,后面又說是個人消費呢?
老師,這題為什么是計管理費用,不是銷售費用。這個題的解釋是招待費,歸屬管理費用??墒沁@個不是為銷售產品爾產生的招待費嗎?同時在問,為銷售產品產生的招待費是計在那個科目?這個是初級會計考試,不是實操,麻煩老師考量,謝謝。
您好老師我們是屬于一家小型的生產企業(yè)我們老板讓我把招待費用和檢測費用計入到生產成本當中,按正確處理方式是計入管理費用的,我不知掉這個借貸科目該如何做,借:制造費用、貸:什么科目呢?它產產生的這個招待費比如一年是35000,他是讓我每個月按3500元費用算成本里去的
老師,接待客戶的餐費、住宿是不是都是屬于銷售費用-業(yè)務招待費?我還想知道,如果買了一些茶葉禮品送給客戶,這個在會計上,我怎么處理???
#提問#請問老師,這題答案為何在計提使用權資產累計折舊時用的科目是銷售費用而不是管理費用
老師好,請問第2問預計負債的金額怎么計算,怎么理解,應該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務局讓B公司交房產稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關申請產地證這個要如何做,我們公司是從貿易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產品中。 然后現(xiàn)在生產領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產品成本