是的 增值稅不需要計(jì)提
是1月份開(kāi)票的話,不需要計(jì)提預(yù)繳增 值稅嗎?只要計(jì)提附加稅? 我還是沒(méi)明白麻煩郭老師繼續(xù)回復(fù)一下
老生氣 請(qǐng)問(wèn)預(yù)繳稅金(增值稅 附加稅 印花稅)分錄怎么寫 計(jì)提繳納都要做還是只需要做繳納的分錄 兩種情況都說(shuō)一下@郭老師 @郭老師
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),我們現(xiàn)在是房屋預(yù)售階段,每個(gè)月我們要根據(jù)預(yù)收金額預(yù)繳增值以及附加稅,預(yù)繳附加稅的時(shí)候,我們需要先計(jì)提附加稅嗎?計(jì)提后就等于已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期損益了,我們這個(gè)階段的附加稅,是計(jì)入當(dāng)期損益好,還是不計(jì)入的好?
你好老師,公司付給員工的工傷款做什么科目?
幫我看一下這三個(gè)五月份余額合計(jì)和總分類賬五月份余額怎么對(duì)不上?
個(gè)體和公司有什么區(qū)別。那個(gè)稅費(fèi)低
老師,比如一個(gè)公司是一般納稅人,那么它可以開(kāi)幾個(gè)稅率的發(fā)票,13%,9%,6%,3%,1%,都可以開(kāi)嗎?
車輛過(guò)路費(fèi)可以開(kāi)專票嗎
兩輛車,固定資產(chǎn)卡片是分開(kāi)弄的,現(xiàn)在一輛清理了,固定資產(chǎn)的余額還在清理的這輛上,另外一輛沒(méi)有余額了,可以調(diào)整一下嗎,調(diào)整的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,我想問(wèn)一下,我們那個(gè)酒水批發(fā)售賣的企業(yè),他們的一般稅率是多少?然后在稅務(wù)籌劃這方面有什么值得注意的?謝謝!
老師經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)-代訂機(jī)票費(fèi),住宿費(fèi)。能不能所得稅前扣除?是不是必須還要酒店或者航空公司開(kāi)具的住宿費(fèi)和個(gè)人行程單才能入賬差旅費(fèi)稅前扣除?會(huì)不會(huì)要求匯算調(diào)增?網(wǎng)上有稅務(wù)說(shuō)這個(gè)與具體業(yè)務(wù)不符。但是這種發(fā)票既然就是中介代理也開(kāi)票了,再要求商家開(kāi)具是不是重復(fù)了。而且是自己找商家還是比如攜程呢?
老師銀行對(duì)賬單在哪里打印?
老師現(xiàn)金流量表銷售產(chǎn)成品商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金怎么取數(shù)
老師,是不是這個(gè)意思
你好 是的 是這么做的
那么應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅會(huì)越來(lái)越大 等能確認(rèn)時(shí)再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好 正式繳納之前 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 然后抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
正式繳納之前是指當(dāng)月嗎?
比如說(shuō):我1月開(kāi)的票,在1月底做 然后2月申報(bào)再:
正式申報(bào)的,上一個(gè)月。
老師,你們這個(gè)都不計(jì)提的?
你好 印花稅可以不用計(jì)提。
其實(shí)我不明白,附加稅都是以預(yù)繳增值稅為計(jì)稅依據(jù)的,預(yù)繳增值稅不用計(jì)提而附加稅卻要計(jì)提
增值稅他本來(lái)就不需要計(jì)提 但是需要結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在是預(yù)繳,并沒(méi)有正式的繳納。
增值稅不用計(jì)提,但是你的附加稅根據(jù)你的增值稅繳納了 月末需要繳納的增值稅*附加稅稅率
老師 預(yù)交土地增值稅是不是也不用計(jì)提?
是的 不需要計(jì)提的