你好!是的,你的理解很對 連續(xù)12個月開票不超500萬,還是小規(guī)模納稅人的
您好老師!麻煩問一下。 我公司5月份開的第一票7萬,截止下一年4月開了495萬!到了下一年5月份需要開票60萬,這樣的情況能開票么?開完還是公司還是小規(guī)模吧!
老師你好,我是一個個體戶,五金經(jīng)營部,2022年1~3月都沒有開過發(fā)票。這個月2022年4月,開了一張1萬元的專票。我專票需要開幾個點呢?開了開了一張8700元的普票,那么普票需要開幾個點呢?需要繳納的增值稅是多少???能用公式給算一下嗎?增值稅是下個月5月份繳納?還是說是7月份繳納?
老師您好請問小規(guī)模納稅人 2021年8月份開票50萬 2022年12月份開票91.50萬 2022年4月份開票150萬 2022年5月份開票12.45萬 2022年7月份開票95.66萬 合計399.6094 請問老師我今年還可開多少票? 連續(xù)十二個月不超過五百萬的意思是中間不能隔斷還是??如果現(xiàn)在八月份開滿到五百萬是不是今年就不能再開了?概念不清楚,請老師指教!
老師我是小規(guī)模公司,2020年12月份開票斷斷續(xù)續(xù)開票到2021年的4月份,累計開票456萬,然后從2022年,1月份開票-8月份開票142萬,是不是,升為一般納稅人了,老師,您仔細(xì)看我的月份,謝謝
老師,您好,麻煩問一下7月份開的5萬發(fā)票,10月份紅沖這個發(fā)票,11月份可以做注銷公司嗎,謝謝
公司買車交的收付款如何入賬,
樸老師進(jìn) 我舉個例子:清算期共取得價款100000元,可扣除地價款10000元。 那么增值稅不含稅收入為(100000-10000)/1.09=90000/1.09=82568.81 銷項稅額為82568.81?9%=7431.19 那么土地增值稅應(yīng)稅收入=含稅收入-計算出的銷項稅額, 這個土地增值稅的含稅收入是100000嗎? 是的,你案例中土地增值稅的含稅收入就是 100000元,與你取得的總價款口徑一致。 按此計算,土地增值稅應(yīng)稅收入=100000(含稅收入)-7431.19(銷項稅額)=92568.81元,結(jié)果完全正確。 也可驗證你之前提到的推導(dǎo):不含稅收入(82568.81)+扣除地價(10000)-銷項稅額(7431.19)=92568.81元,與直接計算結(jié)果一致,進(jìn)一步說明“扣除地價”用原始金額、“不含稅收入”用扣減地價后的拆分金額,是符合邏輯的。 老師這兩個驗證不符,我發(fā)現(xiàn)增值稅不含稅收入+含稅地價才是土地增值稅應(yīng)稅收入92568.81。
順銷與逆銷,哪個需要計算“少數(shù)股權(quán)權(quán)益”
老師,價稅分離之后有很多位小數(shù)點,怎么辦呀
長投個別報表順流逆流都得調(diào)整,合并報表只調(diào)整逆流對嗎 我問的不對,是都得抵消調(diào)整,在調(diào)整凈利潤的時候,減去未實現(xiàn)內(nèi)部損失的時候
勞務(wù)派遣人員到公司培訓(xùn)的來回火車票能抵扣嗎?
小規(guī)模,購買小金額縫包機(jī)用于一些給各種千克的面粉裝袋后縫包,這記到哪個科目?怎么核算
各位老師,大家好!公司在2011年從個人手里購買了一套住房(集資房),當(dāng)時沒辦房產(chǎn)證,相當(dāng)于合同更名,省略了二手交易環(huán)節(jié),當(dāng)初房主給開發(fā)商交的房款15萬,我們給房主付的購房款20萬。現(xiàn)在房產(chǎn)證可以辦了,直接辦到了公司名下,但購房發(fā)票只有15萬,剩下的5萬該如何處理?
老板借款給店里掃了1000元,以方便當(dāng)天銀行退款使用,這筆分錄怎么寫?。?/p>
老師我想問一下,申報社保的時候顯示已申報部分繳款,但是到社保費(fèi)部分繳納里面又沒有,這是什么情況