企業(yè)經(jīng)營(yíng) 年末資產(chǎn)總額(萬元)= 年末資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額 當(dāng)年總產(chǎn)值或銷售總額(萬元)= 年末損益表中的銷售總額 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 上繳稅額(萬元)= 年末損益表中的利潤(rùn)總額 X 所得稅稅率 稅后利潤(rùn)(萬元)= 年末損益表中的利潤(rùn)總額 - 所得稅 銷售(產(chǎn)值)情況 境內(nèi)(萬元)= 年末損益表中的銷售總額 外貿(mào)出口(萬美元)= 年末損益表中的銷售總額 - 出口部分 當(dāng)年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率(%)= (本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-上期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)/上期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率(%) = 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額 當(dāng)年凈資產(chǎn)收益率(%)= 凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)×100% 當(dāng)年資產(chǎn)負(fù)債率(%)= 負(fù)債總額/資產(chǎn)總額×100% 當(dāng)年速動(dòng)比率(%) = (流動(dòng)資產(chǎn)-庫(kù)存)/ 流動(dòng)負(fù)債 當(dāng)年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)= 銷售收入(0.5x(應(yīng)收賬款期初%2B期末)) 當(dāng)年逾期賬款占應(yīng)收賬款比例(%) = 逾期賬款/應(yīng)收賬款總額 X100% 當(dāng)年逾期賬款占應(yīng)付賬款比例(%)= 逾期賬款/應(yīng)付賬款總額 X100%
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打印?
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤(rùn)445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,上繳稅額不包括增值稅和附加稅嗎
您好,企業(yè)所得稅沒有附加稅,只有營(yíng)業(yè)稅、增值稅、消費(fèi)稅才有附加稅。
您好,企業(yè)所得稅沒有附加稅,只有營(yíng)業(yè)稅、增值稅、消費(fèi)稅才有附加稅。
您好,企業(yè)所得稅沒有附加稅,只有營(yíng)業(yè)稅、增值稅、消費(fèi)稅才有附加稅。
您好,企業(yè)所得稅沒有附加稅,只有營(yíng)業(yè)稅、增值稅、消費(fèi)稅才有附加稅。
還有,老師,收到別的公司的詢證函,核對(duì)的數(shù)是不是不包括含稅
您好,詢證函是含稅的
這里顯示說不含稅的
您好,詢證函一般情況下都是含稅的,除特別標(biāo)注外, 這屬于特別說明的情況
可以幫看看對(duì)嗎?a公司給b公司預(yù)付了99000元,后面都購(gòu)進(jìn)10萬元和38萬貨物(2017年)(算不含稅的話),之后都支付了21萬款項(xiàng),是不是還欠b公司101256.41元未支付