你好,通過以前年度損益調(diào)整做
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度憑證錯誤該怎么做分錄呢
發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤,應(yīng)該如何處理?
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度會計科目錯誤,現(xiàn)在該怎么調(diào)整,是把前面的會計分錄紅沖嗎
老師,發(fā)現(xiàn)了以前年度的張有錯誤,該怎么調(diào)整
老師,請問上一年度有筆分錄做錯了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改回來消掉這個余額? 圖一 為現(xiàn)在有余額的科目 圖二 以前做的收入分錄 圖三 錯誤的結(jié)轉(zhuǎn)憑證
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
是憑證科目用錯,需要怎么做分錄呢,錯把生產(chǎn)成本用成管理費用
借:生產(chǎn)成本 貸:以前年度損益調(diào)整
那管理費用那邊怎么做呢
你好,因為是跨年度的,本來應(yīng)該是 借生產(chǎn)成本 貸管理費用 但跨年度了,管理費用要用以前年度損益調(diào)整科目代替 所以是 借生產(chǎn)成本 貸以前年度損益調(diào)整 然后 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配——未分配利潤
老師,需要把之前做的那筆分錄沖紅嗎
還是直接做你給我說的這個分錄
老師,之前做的借工資待管理費用,實際應(yīng)該做的是借工資待生產(chǎn)成本
那之前的管理費用在貸方,你把我上面的分錄借貸對換下,生產(chǎn)成本在貸方,只需寫我的分錄就行,不用沖紅
老師,調(diào)了之后資產(chǎn)負債表還平嗎
老師,2020年計提工資,2021年發(fā)放,發(fā)放的多計提的少,我該怎么調(diào)整呢
有的是做的借生產(chǎn)成本待應(yīng)付工資,有的是借管理費用待應(yīng)付工資
一樣處理,那就補計提費用科目用以前年度損益調(diào)整代替