你好同學(xué),是的同學(xué)是當(dāng)成是股本記賬的同學(xué)
老師,公司籌備期老板私人帳戶墊付了設(shè)備包月租賃費(fèi),但轉(zhuǎn)賬回單附言備注了借用,怎么入帳,可以當(dāng)股本記帳嗎?
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
1.2017年4月1日,以下交易發(fā)生在公司成立的第一個(gè)月。4月1日小王向該公司投資了3萬美元現(xiàn)金和價(jià)值2萬美元的計(jì)算機(jī)設(shè)備。公司通過支付第一個(gè)月(4月)租金的1800美元現(xiàn)金,租用了帶家具的辦公空間。該公司以現(xiàn)金購買了1,000美元的辦公用品。公司為一份12個(gè)月的保單支付了2400美元的現(xiàn)金保險(xiǎn)費(fèi)。保險(xiǎn)覆蓋范圍從4月11日開始,公司為員工兩周的工資支付了1.600美元現(xiàn)金。公司從航空公司為顧客購買的機(jī)票中收取了8000美元的現(xiàn)金傭金。公司為員工兩周的工資支付了1600美元現(xiàn)金。該公司支付350美元現(xiàn)金用于對(duì)公司電腦的小修小修。公司為這個(gè)月的電話費(fèi)付了750美元現(xiàn)金。小王從公司提取了1500美元現(xiàn)金供個(gè)人使用,要求:1.準(zhǔn)備日記帳分錄,記錄4月份的交易。2.使用以下信息記錄和發(fā)布本月的調(diào)整分錄:a一個(gè)月保險(xiǎn)的三分之二(或133美元)已經(jīng)到期。b月底。還有600美元的辦公用品可用,C這個(gè)月電腦設(shè)備的折舊是500美元。d截至月底,員工的未支付和未記錄工資為420美元。e該公司獲得了1,750美元的傭金,但到月底還沒有結(jié)賬(老師好了嗎,追問不了您,老師寫了)
老師,我們公司22年6月設(shè)立,記賬公司沒有給做任何費(fèi)用,目前還沒有匯算。我可以把去年的費(fèi)用通過“以前年度損益調(diào)整”和“其他應(yīng)付款”做進(jìn)去嗎?因?yàn)樵O(shè)立的時(shí)候是三個(gè)朋友,法人是其中一個(gè),沒有實(shí)收資本,公戶只存過一筆錢,買設(shè)備花了,日常費(fèi)用都是我老板墊的?,F(xiàn)在談好那兩個(gè)人退出了,我們打算5月份把法人變更為現(xiàn)在的老板了。轉(zhuǎn)讓價(jià)款會(huì)和原股東過下帳,然后用庫存現(xiàn)金把補(bǔ)去年費(fèi)用的“其他應(yīng)付款”平了,可以嗎
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?