您好。借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
12月份發(fā)生的辦公費,錢12月已付,發(fā)票明年1月份才能開出來,那12月份怎么做賬
請問老師12月份用銀行賬戶付錢,1月份才開得發(fā)票怎么做賬
老師,請問12月份付1月到3月份租金,15月份做借預(yù)付賬款貸銀行,發(fā)票未回。 在1月份租金怎么體現(xiàn)?
12月份的電費,1月份才開票,開專票,請問老師我12月份怎么記賬?
老師,您好,請教一下,12月份購買的防護物資3000元,12月份貨到票未到,記賬借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,發(fā)票今年1月份才開具收到,我應(yīng)該怎么記賬
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責(zé)銷售叫A公司,一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
借:營業(yè)成本/管理費用 貸:預(yù)付賬款
這個款之前掛在應(yīng)付賬款里面
也可以掛應(yīng)付賬款,發(fā)票到了沖銷應(yīng)付賬款
這筆費用還沒有付錢之前就掛在應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在付款了,發(fā)票沒有到怎么做賬
發(fā)票沒有到,暫不賬務(wù)處理。謝謝
那銀行回單呢
之前就是:借:營業(yè)成本/管理費用 貸:應(yīng)付賬款 付款的話就是:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
有無發(fā)票只涉及到購入貨物的計稅基礎(chǔ),與正常的會計處理沒有關(guān)系,按正常的去做。
那發(fā)票來了之后怎么做賬呢
把這張發(fā)票放在之前做的賬務(wù)處理中,謝謝
發(fā)票跨月的,也沒有影響嗎
您好,沒有影響的,謝謝