不沖掉 等發(fā)票回來再沖掉,你這個按采購單價和銷售數(shù)據(jù)去結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
老師,我是一家小規(guī)模公司,上月暫估入庫商品,商品已經(jīng)出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月票回來了,金額比暫估的成本高一點(diǎn),我這個月怎么寫分錄
上個月有兩個商品進(jìn)項(xiàng)票未到,但要開銷售票給客戶。上個月做了暫估,而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月進(jìn)項(xiàng)票來了,做了一筆沖銷暫估。成本的分錄應(yīng)該怎么做?
小規(guī)模納稅人,上期購進(jìn)產(chǎn)品之后發(fā)票沒有回來,做的暫估,這個月沖回,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?兩個月都有銷售,是只結(jié)轉(zhuǎn)這個月的,還是兩個月一塊結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模企業(yè),上個月暫估了。材料費(fèi)19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月我要沖紅,上個月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會計(jì)分錄呢?這個月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請問上個月暫估的商品入庫已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月發(fā)票回來了,要紅沖暫估的商品,但是有誤差,就是我暫估的商品成本少了一點(diǎn),請問賬務(wù)上怎么處理呢?
老師你好,請問看CPA的課程,順便考中級如何
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計(jì)分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計(jì),請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
9月份銷售了一筆,發(fā)票沒回來,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你這個按采購單價和銷售數(shù)據(jù)去結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以 合同,對賬單去結(jié)轉(zhuǎn),取采購單價
沒明白,當(dāng)時發(fā)票沒回來,怎么知道采購單價呢
不是有合同嗎,你們自己采購沒有合同,先用?
那分錄怎么做?
還是按正常有票進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品?
不用做一筆銷售增值稅的分錄?
如果這樣做的話,第二月發(fā)票回來就不用紅沖暫估入庫了么
借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅,
有問題才沖掉按發(fā)票做
企業(yè)成立花的各種費(fèi)用,沒有發(fā)票,只有收據(jù),匯算清繳的時候可不可以稅前扣除
不能,這個是不能稅前扣除,。