你這個(gè)我的信息,稅種核定有沒(méi)有?有的是自然人客戶端這個(gè)去申報(bào),

您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


自然人客戶端不是申投個(gè)人所得稅嗎?例如:工資薪金個(gè)人所得稅,不是每個(gè)月都要申報(bào)嗎?我說(shuō)的是個(gè)人開(kāi)店,性質(zhì)是個(gè)體戶。一個(gè)季度還要審報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅嗎?也就是說(shuō)店里利潤(rùn)一個(gè)季度還要申報(bào)一次所得稅嗎?謝了
這個(gè)個(gè)體戶定期定額是電子稅務(wù)局,我要申報(bào)定期定額下面申報(bào),查賬是這個(gè)客戶端去申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,