?你好? ? 按月來報 增值稅的? 。? ? 沒有收回來的 也得掛應(yīng)收賬款 報稅做賬的。? 是的 。? ?是的。 比如你 11月的 物業(yè)費不管你收到與否? 都需要報增值稅做賬的??

小規(guī)模納稅人,物業(yè),不開票,不知道怎么確認收入,本月有收18年11月至19年11月的物業(yè)費500元,還有收19年11月至2020年11月的物業(yè)費,請問怎么確認收入,增值稅納稅義務(wù)時間是?有時一個季度收物業(yè)費30多萬,有時一個季度0收入,麻煩老師幫忙回復(fù)一下
老師,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,物業(yè)費是預(yù)收,增值稅納稅義務(wù)義務(wù)是什么時候,物業(yè)費期間是十一月對十一月,沒有收回的物業(yè)費也要掛賬入賬報稅是嗎,沒有預(yù)收到的物業(yè)費交增值稅嗎,麻煩在期間是十一月十二月,需要計提收入交增值稅是嗎
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模納稅人,老板從他私戶轉(zhuǎn)公戶20萬記物業(yè)管理費,這是一年的物業(yè)費,記預(yù)收賬款每個月攤嗎?做分錄是否用過度一下借其他應(yīng)收款-代收物業(yè)管理費-代收物管費,貸預(yù)收賬款-物業(yè)管理費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-物管費,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入?請老師指導(dǎo)
請教一下各位老師,物業(yè)管理公司,當(dāng)月應(yīng)收管理費未收到,先計提收入,交增值稅,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 ,后面收到管理費,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,這樣會計處理是對的嗎?公司每個月有幾十萬管理費沒收到,會計計提確認收入,一般納稅人,每個月都去交增值稅
我們是物業(yè)公司,是小規(guī)模納稅人月末確認收入的分錄怎么寫? 借:預(yù)收賬款—物業(yè)費 貸:主營業(yè)務(wù)收入—物業(yè)費 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣寫結(jié)轉(zhuǎn)物業(yè)費的分錄可以嗎?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
謝謝老師,假如每年每戶收1200元物業(yè)費,期間是11月對十一月份,在十月份收到1200元時增值稅納稅義務(wù)就發(fā)生了是嗎,按預(yù)收1200的基礎(chǔ)上交增值稅,而不是分攤100元的基礎(chǔ)上交增值稅 如果11月對11月期間物業(yè)費1200元,12月底沒收到11月份預(yù)繳的物業(yè)費,那么11月份做100元收入,掛應(yīng)收賬款100,在100元基礎(chǔ)上交增值稅,還是借應(yīng)收1200 貸預(yù)收1200,在1200元基礎(chǔ)上交增值稅
?你好? ? 不是的? 。11月的? 收入 你10月收到的話不產(chǎn)生的? 。? ? 看對應(yīng)是哪個月的就 那個月報增值稅? ?