請問是做什么活動的,銷售促銷活動?
老師,我們公司是幫別人做策劃設(shè)計,活動執(zhí)行的,做每場活動都需要購買物料,請演藝人員,供應(yīng)商搭建這些,那我做賬是直接全部做銷售費用里,還是說可以直接記到主營業(yè)務(wù)成本里去???
老師,我是商業(yè)物業(yè)公司,商場做活動購買了一些洗發(fā)水、沐浴露之類作為獎品開具增值稅專用發(fā)票,請問進項稅可以抵扣嗎?
1、公司買的飲料、食品用于活動該記入什么科目?可以稅前扣除嗎? 2、公司購入了一臺洗衣機用于洗公司的窗簾布該記入什么科目?可以稅前扣除嗎? 我司是一般納稅人貿(mào)易公司,以上拿到了增值稅專用發(fā)票進項稅額可以抵扣嗎?
老師,公司購買的洗衣液食用油,米都是用來做活動的。南方不是有博餅活動。我們是商業(yè)運行公司。營銷活動購買的,進項可以抵扣嗎
老師,你好。我們公司是盈利性幼兒園,買的辦公用品、活動用品等物資都是直接就用了,可以不通過庫存商品的入、出庫來做帳,直接成本、費用化可以嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
不是!就是我們公司做的博餅活動,來商場消費的和不消費的顧客都可以參加博餅。
公司宣傳,推廣目的的,可以抵扣的