這個(gè)老板轉(zhuǎn)入進(jìn)去之后再轉(zhuǎn)出就可以,這個(gè)對(duì)應(yīng)做借款就可以
老師,您好,我們公司發(fā)行了一個(gè)基金產(chǎn)品,然后會(huì)有一個(gè)第三方進(jìn)行管理,客戶(hù)投資申購(gòu)產(chǎn)品就會(huì)入資。然后我們有收入進(jìn)賬是只有我們收了管理費(fèi)或者客戶(hù)贖回資金,或者產(chǎn)品結(jié)算清盤(pán)的時(shí)候才有收入。 第三方讓我們每個(gè)季度,把基金產(chǎn)品的季度交易金額,去稅務(wù)局申報(bào)增值稅和附加稅。我們上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了一個(gè)季度交易額的增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)賬上怎么做呢? 還有因?yàn)檫@個(gè)季度交易額是波動(dòng)交易額,還沒(méi)有清盤(pán),所以,我們還沒(méi)有真正的收入,那還要申報(bào)所得稅嗎?
老師,我想咨詢(xún)一下,我接手的這個(gè)企業(yè)是從代理記賬公司接過(guò)來(lái)的,公司最開(kāi)始是另一個(gè)法人的,2018年有業(yè)務(wù),2019年沒(méi)有業(yè)務(wù),2020年6月,我們公司把這家公司轉(zhuǎn)到我現(xiàn)在老板的名下(與原先的法人和股東沒(méi)有任何關(guān)系了),沒(méi)有轉(zhuǎn)讓協(xié)議,也沒(méi)有交易,就是股東和法人變更,問(wèn)題是2018年形成的應(yīng)收和應(yīng)付賬款(這些客戶(hù)和供應(yīng)商是之前法人的,與我們現(xiàn)在的企業(yè)沒(méi)有關(guān)系),付也付不出去,收也收不回來(lái)了,我應(yīng)該怎么處理?第一個(gè)方法是:應(yīng)收應(yīng)付用現(xiàn)金收回來(lái)或用現(xiàn)金付出去,數(shù)額大的分期收貨付,這個(gè)做法有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?;第二方法:應(yīng)收做壞賬核銷(xiāo),應(yīng)付做營(yíng)業(yè)外收入,這樣的做法對(duì)繳納企業(yè)所得稅有什么影響?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶(hù)里也沒(méi)有錢(qián),2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開(kāi)的票,所以老板就打了100元錢(qián)進(jìn)去,在稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢(qián),代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢(qián),老板又私自把錢(qián)轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
老師好: 我們公司暫時(shí)沒(méi)有什么業(yè)務(wù),所以也沒(méi)有銀行交易支出和收入,但是基本戶(hù)長(zhǎng)期沒(méi)有收和支的交易,銀行會(huì)判定為長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù),這樣賬戶(hù)就不正常了 有什么合法合規(guī)的辦法走些交易記錄嗎
老師好: 我們公司暫時(shí)沒(méi)有什么業(yè)務(wù),所以也沒(méi)有銀行交易支出和收入,但是基本戶(hù)長(zhǎng)期沒(méi)有收和支的交易,銀行會(huì)判定為長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù),這樣賬戶(hù)就不正常了 有什么合法合規(guī)的辦法走些交易記錄嗎 發(fā)生交易外賬也需要入賬
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
先從公司基本戶(hù)轉(zhuǎn)一筆錢(qián)給股東做往來(lái)借款,年末再收回是嗎,然后這筆交易我需要入外賬的,屬于合法合規(guī)嗎
可以這個(gè)是可以的 可以
這個(gè)最好是金額小點(diǎn),你記得沒(méi)事也轉(zhuǎn)下,往來(lái)下,不能中間都不動(dòng)轉(zhuǎn)出之后年末最后一次收回 中間也老板轉(zhuǎn)入下這樣有來(lái)有往
好的哦,除了這種老板往來(lái)款,還有什么方式嗎,因?yàn)槲覀兊哪壳岸紱](méi)有什么業(yè)務(wù),有的業(yè)務(wù)也沒(méi)有發(fā)票那些,都是對(duì)私付
可以對(duì)公這個(gè)付款就可以,這個(gè)做費(fèi)用 沒(méi)有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增,
借房租水電沒(méi)有發(fā)票也可以對(duì)公付款嗎
像房租水電沒(méi)有發(fā)票也可以對(duì)公付款嗎
可以的,這個(gè)是可以,記得納稅調(diào)增就可以