同學(xué),你好 那你不是零申報(bào),你要更正

老師問下,我有兩個(gè)一般納稅人公司,都要增值稅發(fā)票認(rèn)證的,但是我有一家公司8月份沒開票,7月份也沒收到發(fā)票,我直接在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計(jì),也確認(rèn)通過了,國稅網(wǎng)也申報(bào)增值稅了 但是另外一家公司在8月份開了一張發(fā)票,我到認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證7月份,7月份也沒收到發(fā)票,我按前面一家公司操作,但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計(jì),國稅網(wǎng)也申報(bào)不了增值稅報(bào)表
老師,我們公司剛成立,7月份的賬也沒做,我剛?cè)肼毦妥龅?月份了,有幾張專票我沒認(rèn)證,掛在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目上,7月份增值稅我零申報(bào)了,有影響嗎?在沒開票的情況下,需要認(rèn)證專票嗎
老師您好,我想問一下,我們公司這兩個(gè)月都沒有收入,沒有開出去過發(fā)票,開進(jìn)來的一些專票我沒有認(rèn)證,等下個(gè)月開票的時(shí)候再認(rèn)證抵稅,那這個(gè)月本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)申報(bào)表,是不是要零申報(bào)
我在認(rèn)證,不小心沒有選中任何一張要認(rèn)證的發(fā)票就稀里糊涂的直接點(diǎn)了統(tǒng)計(jì)完成并確認(rèn)了,估計(jì)也簽名了,這個(gè)步驟不太記得了,就是所有步驟都操作完了,統(tǒng)計(jì)報(bào)表上顯示0元了,但發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,想重新操作,但提交不了,請問還能撤銷重做嗎?目前還沒報(bào)稅
老師您好,請問一般納稅人收到了一張專票(費(fèi)用)但近幾個(gè)月公司都沒有任何收入(沒開過票)這張專票要先認(rèn)證嗎?還是先做賬,等有抵扣的稅額時(shí)在認(rèn)證?
老師你好,每個(gè)月以公司的名義給韓紅基金會捐款一千元,這個(gè)一千元能在稅前扣除嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤高,可以通過多申報(bào)工資和獎(jiǎng)金的方式減少嗎?
老師請問我了,房屋折舊沒計(jì)殘值,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司想從對公賬戶弄出點(diǎn)錢來,我可以這樣操作嗎,公積金我按8000的12%給員工上,一個(gè)月960,實(shí)際公司給員工的公積金福利是8000的8%,一個(gè)月640,每個(gè)月我讓員工給公司轉(zhuǎn)回來320,這樣做有問題嗎,合法嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照實(shí)際發(fā)生的60%和銷售收入的千分之五孰低來交,該如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃才能充分利用這個(gè)政策?
#提問#稅務(wù)專管員要我提供24年平臺數(shù)據(jù)和25年1-2季度平臺數(shù)據(jù),這種是不是要送禮,感覺是故意找問題啊
自己種樹賣樹,免稅嗎?
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的話,是只能用利潤分配-未分配利潤科目代替以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師你好,老板是公司法人也是退伍軍人,他在公司也繳社保也發(fā)工資,他算不算公司招用退伍軍人稅費(fèi)減免政策?
老師,什么是固定成本與變動成本成本?


老師要怎么更正
同學(xué),你好 你看你現(xiàn)在在申報(bào)表里面有更正的按鈕嗎
在左側(cè)有
同學(xué),你好 那你可以更正申報(bào)
更正完直接填寫進(jìn)項(xiàng)稅金額嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,對的
填完直接申報(bào)了嗎
同學(xué),你好 嗯,填完就可以申報(bào)了
老師,小規(guī)模納稅人上月開票稅率開3%,這個(gè)月開1%還是3%?
同學(xué),你好 小規(guī)模是1%.你是放棄了嗎?放棄就用3%
什么放棄?20年12月以前他們開的是3%,現(xiàn)在21年我還可以開1%嗎?
同學(xué),你好 可以開稅率1%