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你好,我司19年12月份開了一張專票出去,對方不知道什么原因退回來了,銷售部人員一直沒告訴財務這件事,12月份底才拿出去告訴我們,我12月份開了對應的紅字發(fā)票,現(xiàn)在應該怎么做呢

2021-01-05 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-05 09:36

同學你好!這個的話? ?做反向分錄? ? 就可以了哦

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快賬用戶4794 追問 2021-01-05 09:47

這個有風險嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-05 09:47

這個沒有風險呀? 正常處理的

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同學你好!這個的話? ?做反向分錄? ? 就可以了哦
2021-01-05
借應收 負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),借主營業(yè)務成本 負數(shù),貸庫存商品 負數(shù),之前那個借應收賬款 貸銀行
2020-08-13
同學你好 直接沖減當時的交稅分錄就行了
2021-02-22
你好,你現(xiàn)在抵扣的進項轉(zhuǎn)出,重新開給你的籃字你再重新抵扣
2021-09-14
這種情況可以把 12 月份多繳納的稅款申請退回。小規(guī)模納稅人因發(fā)票沖紅導致多繳稅款,在做匯算清繳時,可按以下方式處理: 確認可退稅金額 先計算出沖紅發(fā)票后的實際銷售額,與之前已繳納稅款對應的銷售額對比,確定多繳納的稅款金額。比如原來按 48 萬多銷售額繳納稅款,沖紅后銷售額不超 30 萬,按規(guī)定小規(guī)模納稅人月銷售額未超 10 萬(按季申報季度銷售額未超 30 萬)免征增值稅,就能明確多繳稅額 。 網(wǎng)上申請流程(以電子稅務局為例) 登錄:登錄當?shù)仉娮佣悇站止俜狡脚_。 選擇模塊:點擊【我要辦稅】,找到【一般退(抵)稅管理】 ,進入【匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅】模塊。 填寫信息:按系統(tǒng)提示填寫相關信息,包括退稅原因(如因發(fā)票沖紅導致多繳稅款申請退稅)、退稅金額等,確保信息準確無誤。 提交申請:確認填寫信息無誤后,點擊提交按鈕,系統(tǒng)會生成申請編號。 線下申請流程 若網(wǎng)上操作不便,也可以攜帶以下資料前往當?shù)囟悇沾髲d辦理: 退稅申請表:可在稅務大廳領取或從稅務局官網(wǎng)下載并填寫。 沖紅發(fā)票相關資料:包括紅字發(fā)票、原藍字發(fā)票(若已收回),以及開具紅字發(fā)票的原因說明等材料。 其他資料:營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)辦人身份證原件及復印件、企業(yè)公章等,以便稅務機關核實企業(yè)身份。 后續(xù)跟進 提交退稅申請后,稅務機關會在規(guī)定時間內(nèi)進行審核??梢酝ㄟ^電子稅務局或向稅務機關咨詢等方式,了解退稅審核進度。若審核通過,退稅款項會直接打入企業(yè)指定的銀行賬戶;若審核不通過,需根據(jù)稅務機關反饋的問題,補充或修改資料后重新提交申請。
2025-03-18
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