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你好,我司19年12月份開了一張專票出去,對方不知道什么原因退回來了,銷售部人員一直沒告訴財務(wù)這件事,12月份底才拿出去告訴我們,我12月份開了對應(yīng)的紅字發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢

2021-01-05 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-05 09:36

同學(xué)你好!這個的話? ?做反向分錄? ? 就可以了哦

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快賬用戶4794 追問 2021-01-05 09:47

這個有風(fēng)險嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-05 09:47

這個沒有風(fēng)險呀? 正常處理的

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同學(xué)你好!這個的話? ?做反向分錄? ? 就可以了哦
2021-01-05
借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項稅額 負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸庫存商品 負(fù)數(shù),之前那個借應(yīng)收賬款 貸銀行
2020-08-13
同學(xué)你好 直接沖減當(dāng)時的交稅分錄就行了
2021-02-22
你好,你現(xiàn)在抵扣的進項轉(zhuǎn)出,重新開給你的籃字你再重新抵扣
2021-09-14
這種情況可以把 12 月份多繳納的稅款申請退回。小規(guī)模納稅人因發(fā)票沖紅導(dǎo)致多繳稅款,在做匯算清繳時,可按以下方式處理: 確認(rèn)可退稅金額 先計算出沖紅發(fā)票后的實際銷售額,與之前已繳納稅款對應(yīng)的銷售額對比,確定多繳納的稅款金額。比如原來按 48 萬多銷售額繳納稅款,沖紅后銷售額不超 30 萬,按規(guī)定小規(guī)模納稅人月銷售額未超 10 萬(按季申報季度銷售額未超 30 萬)免征增值稅,就能明確多繳稅額 。 網(wǎng)上申請流程(以電子稅務(wù)局為例) 登錄:登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局官方平臺。 選擇模塊:點擊【我要辦稅】,找到【一般退(抵)稅管理】 ,進入【匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅】模塊。 填寫信息:按系統(tǒng)提示填寫相關(guān)信息,包括退稅原因(如因發(fā)票沖紅導(dǎo)致多繳稅款申請退稅)、退稅金額等,確保信息準(zhǔn)確無誤。 提交申請:確認(rèn)填寫信息無誤后,點擊提交按鈕,系統(tǒng)會生成申請編號。 線下申請流程 若網(wǎng)上操作不便,也可以攜帶以下資料前往當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳辦理: 退稅申請表:可在稅務(wù)大廳領(lǐng)取或從稅務(wù)局官網(wǎng)下載并填寫。 沖紅發(fā)票相關(guān)資料:包括紅字發(fā)票、原藍(lán)字發(fā)票(若已收回),以及開具紅字發(fā)票的原因說明等材料。 其他資料:營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件、企業(yè)公章等,以便稅務(wù)機關(guān)核實企業(yè)身份。 后續(xù)跟進 提交退稅申請后,稅務(wù)機關(guān)會在規(guī)定時間內(nèi)進行審核。可以通過電子稅務(wù)局或向稅務(wù)機關(guān)咨詢等方式,了解退稅審核進度。若審核通過,退稅款項會直接打入企業(yè)指定的銀行賬戶;若審核不通過,需根據(jù)稅務(wù)機關(guān)反饋的問題,補充或修改資料后重新提交申請。
2025-03-18
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