同學(xué),你好。 以下分類單位為:萬元 業(yè)務(wù)(1)的會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款 220 貸:股本--國家投資 60 股本--甲公司 160 業(yè)務(wù)(2)的會(huì)計(jì)分錄為: 借:原材料 10 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1.3 貸:股本--乙公司 11.3 業(yè)務(wù)(3)的會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn) 15 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1.95 貸:股本--丙公司 16.95 業(yè)務(wù)(4)的會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款 2500 貸:股本--國家投資 200 --甲公司 100 --乙公司 150 --丙公司 50 資本公積--股本溢價(jià) 2000 借:資本公積--股本溢價(jià) 25 貸:銀行存款 25 業(yè)務(wù)(5)的會(huì)計(jì)分錄為: 借:資本公積--股本溢價(jià) 100 貸:股本--國家投資 40 --甲公司 20 --乙公司 30 --丙公司 10 希望對你有幫助。因網(wǎng)校有考核,麻煩同學(xué)幫忙打一下5星好評,謝謝。
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦