您好 虛開的發(fā)票反映在內(nèi)帳中

求助,各位老師,請問當月進項大于銷項,有留底,也沒有預交增值稅,留底的這部分需要做賬務(wù)處理嗎,如果不做,留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項稅額,謝謝各位老師的回答,期待中
虛開的發(fā)票反映在內(nèi)帳中嗎,如果不反映在內(nèi)帳中,拿增值稅的進項稅額稅就對不上
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費一﹣增值稅(銷項稅額)10400指出問題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費附加等稅額)
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費一﹣增值稅(銷項稅額)10400指出問題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費附加等稅額)
C企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,售價10萬,稅額13000,折扣條件20/10,10/20,n/30,在同一銷貨發(fā)票上反映,企業(yè)第8天收回貨款,原帳務(wù)處理如下:借:銀行存款90400貸:主營業(yè)務(wù)收入80000應(yīng)交稅費一﹣增值稅(銷項稅額)10400指出問題并作出調(diào)賬分錄(不考慮城建稅,教育費附加等稅額)
老四您好,醫(yī)療保險數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補充醫(yī)療保險怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費,我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認時點就是看這個安裝是簡單還是復雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認安裝收入,如果按照是復雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實收資本繳納印花稅后,做賬可以不計提印花稅,直接按實繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請問老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時候申報
可是如果虛開的發(fā)票反映在內(nèi)帳中,如果A公司收到了B公司的貨款,并且開具了發(fā)票,但是收到的這筆款成了B公司投給A公司的投資款了,你看這筆業(yè)務(wù)怎么做?
不是貨款么 怎么又是投資款了?投資款是不需要開具發(fā)票的
外賬虛開的,內(nèi)帳相當于投資款了,不需要返還給對方了
那就根據(jù)發(fā)票寫分錄 借:銀行存款 貸:實收資本 然后注明業(yè)務(wù)緣由