您好,都可以要求的呢。
老師您好!我們是建筑施工企業(yè)一般納稅人身份,目前做的項目是一般計稅方式,我們給甲方開票,什么情況下可以給它開普票;而什么情況下必須給人家開專票?謝謝!
老師您好!在什么情況下,一般納稅人企業(yè)可以要求小規(guī)模納稅人給開具專票?謝謝!
假如我是小規(guī)模納稅人,我在什么情況下可以要求一般納稅人開具專用發(fā)票給我?
老師您好,請問小規(guī)模企業(yè)什么情況下會被強制升級為一般納稅人,謝謝!
老師您好,請問小規(guī)模企業(yè)什么情況下是要開1%的的增值稅專票,什么情況下要開具3%的增值稅專票?謝謝
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
老師,那所有的小規(guī)模納稅人我都要求他們給我開具專票,那他們的票不就是都可以用來抵扣銷項了嗎?那就不存在小規(guī)模納稅人開的票只能抵扣所得稅,不能抵扣增值稅了嗎?
你好,一般都可以,也有特殊,如餐費發(fā)票是規(guī)定不能開專票的。可以要求,但是對于小規(guī)模,開專票需要交稅,一般不會給你開專票
老師,小規(guī)模即使開普票它也要繳稅啊,一樣的啊, 況且它開專票也是按照3%來開嘛,你說呢老師
不一樣,如果它一個季度沒開到30萬的票,是不需要交增值稅的
老師我懂了,就是說小規(guī)模如果開的都是普票,一個季度不到30萬,那么它就不用繳納增值稅。但是如果它開具專票,不管開多少,哪怕就一張專票幾百塊錢,也會產(chǎn)生增值稅納稅的現(xiàn)實義務,對嗎?
您好,是的,是這樣理解的