借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款滯納金做這個(gè) 繳納的稅款借其他應(yīng)收款貸銀行 以后抵扣借稅金及附加貸應(yīng)交稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)收款
稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交稅20萬(wàn),交完之后,稅務(wù)局說(shuō)不用交了,但是這筆款不能退給你們,以后由附加稅慢慢抵扣,滯納金也不能退了,那這要怎么做賬呢后續(xù)的話
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了,給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專票時(shí)再來(lái)抵扣。現(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒(méi)再開(kāi)專票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開(kāi)專票的話還能用上次多交的錢(qián)抵嗎??jī)砂俣鄩K錢(qián)要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預(yù)交的增值稅,對(duì)嗎?我們之前預(yù)交了增值稅,但是不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后面產(chǎn)生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報(bào),把這部分正常產(chǎn)生的增值稅退回來(lái)了,但沒(méi)退到銀行卡,而是我們下期產(chǎn)生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)老師,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的增值稅和附加稅可以從退回來(lái)的這部分錢(qián)里面抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們房地產(chǎn)企業(yè)原來(lái)預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來(lái)稅局通知我們更改申報(bào)表,我們?cè)瓉?lái)因?yàn)樘铄e(cuò)報(bào)表退回了500,原來(lái)做賬時(shí)候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50.貸銀行存款50,退回來(lái)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢(qián),借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,這個(gè)邏輯說(shuō)的過(guò)去,但是應(yīng)交稅費(fèi)的余額還是50又不對(duì),要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說(shuō)因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計(jì)提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費(fèi)_附加稅50嗎?怎么是10呢?
你好,由于不同時(shí)期進(jìn)項(xiàng)稅額不能一次性轉(zhuǎn)出,需當(dāng)期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期轉(zhuǎn)出。當(dāng)期轉(zhuǎn)出時(shí)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額和滯納金抵減了公司的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,但前期一次性轉(zhuǎn)出時(shí)補(bǔ)交了增值稅和附加稅,對(duì)于前期補(bǔ)交的稅費(fèi)稅務(wù)局說(shuō)你們可以留待以后抵減實(shí)際應(yīng)納稅額,那交給稅務(wù)留待以后抵減的稅費(fèi)怎么做賬呢?
老師,我們的東西出口到美國(guó)是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問(wèn)下我們公司是餐飲行業(yè),開(kāi)發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開(kāi)的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),這個(gè)問(wèn)題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開(kāi)專票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時(shí)候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問(wèn)一下,對(duì)方開(kāi)了一張發(fā)票,明細(xì)應(yīng)該是40桶,開(kāi)成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開(kāi)對(duì)嗎
公司股東變更:原來(lái)的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應(yīng)該怎樣操作
小規(guī)模補(bǔ)繳以前的,個(gè)人所得稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、滯納金會(huì)計(jì)分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計(jì)銷售收入為2000萬(wàn)元
老師 我出口公司首退是5月申請(qǐng)的 到現(xiàn)在都還沒(méi)退,也沒(méi)來(lái)實(shí)地查驗(yàn),是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購(gòu)入轎車(chē),2月份計(jì)提折舊,5月份收到購(gòu)置稅的發(fā)票,購(gòu)置稅部分的折舊怎么計(jì)提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時(shí)的名稱?