你好,同學(xué)。你這要么就讓原股東將這款項(xiàng)還回去,要么就調(diào)整為你之前利潤。

商管公司,房產(chǎn)是別人的,我們負(fù)責(zé)管理,我們和房產(chǎn)方同屬一個大集團(tuán)不同分公司,我們租來再租出去,現(xiàn)在不是出來新的租賃準(zhǔn)則嗎? 問題一我們必須要用新的準(zhǔn)則嗎?可以用原來的嗎 問題二收到房產(chǎn)方租賃費(fèi)發(fā)票,還沒付款,一般是一個期間的,我怎么入賬?公司要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,收入支出匹配,正常怎么做,按公司要求后需要怎么做? 問題三收到客戶支付的房租,我這邊怎么入賬?正常怎么做?按公司要求怎么做?一般一段期間的,公寓那邊會短租,半年幾個月的,商鋪那邊是全額的? 問題四和客戶簽了合同,有免租期,后面幾年收款,目前只收了部分租金和押金,我這個賬怎么做? 問題五以上涉及有來票沒付款的,有收款沒開票的?有開票沒收款的,一般都是期間的,那么我這個增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報
老師我是新手會計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項(xiàng)工會經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實(shí)際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時候可能有加班費(fèi),報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
19年8月新進(jìn)股東,現(xiàn)在20年10月,那位股東提出這期間的費(fèi)用她不承擔(dān),要求做個內(nèi)賬,用19年8月的期初余額起賬,但是期間除了費(fèi)用還有收入,這樣利潤虛增了,還有一點(diǎn)費(fèi)用都是資本金支出的,這期間的費(fèi)用剔除放大股東承擔(dān),放其他應(yīng)收款-老板,這樣后期會有問題嗎?不可能用錢還進(jìn)去吧?有點(diǎn)懵,求解,如何處理好
19年8月新進(jìn)股東,現(xiàn)在20年10月,那位股東提出這期間的費(fèi)用她不承擔(dān),要求做個內(nèi)賬,用19年8月的期初余額起賬,但是期間除了費(fèi)用還有收入,這樣利潤虛增了,還有一點(diǎn)費(fèi)用都是資本金支出的,這期間的費(fèi)用剔除放大股東承擔(dān),放其他應(yīng)收款-老板,這樣后期會有問題嗎?不可能用錢還進(jìn)去吧?有點(diǎn)懵,求解,如何處理好,有沒有不掛應(yīng)收賬款的,掛別的地方去
1,情況是這樣的,我們在做一個牛業(yè)養(yǎng)殖合作社。目前有兩個成員,這兩個成員(A/B)都是以活物財產(chǎn)(牛)+現(xiàn)金入股,還有一個成員(C)是以現(xiàn)金入股。我想問如果(A或者B)的牛賣出去了需要給C進(jìn)行股份制利益粉紅嗎?(因?yàn)槟壳盎钆J袌鰞r有所浮動,所以A/B都是以一個價格入股,然后售價超出那個價格的話,收入扣除草料及人工費(fèi)是該牛的所持有者獲得,反之沒有達(dá)到指定價格損失也由其承擔(dān))。 2,如果說經(jīng)營期間有其他股東加入的話,是應(yīng)該以其加入的時間點(diǎn)之后的凈收入才應(yīng)該以股份制分給他嗎?還是有別的方式?一半股份分紅是按月還是按季度還是按年呢?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個項(xiàng)目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務(wù)公司的,申報個稅了幾個月了,現(xiàn)在有一個人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報是在2025月4月申報的


是直接用20年9月末的金額去起賬,把費(fèi)用計(jì)算出來直接放入利潤里面,其他都照抄
費(fèi)用放在利潤里面,這是你原股東的利潤,和你新股東也不直接影響的
也不對,那些費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了本來就在利潤里,是不是我要增加利潤去錄入
你這股東是指未來不承擔(dān),之前的費(fèi)用就是之前的利潤,和他有什么關(guān)系
他是201908~202009這段期間不承擔(dān),
要么你就讓你原股東把這錢轉(zhuǎn)進(jìn)去,要不然,你就其他應(yīng)收款,從你原股工汾潤 中扣
好的,謝謝老師。
目前企業(yè)都是虧損,沒有利潤,就先掛賬,等后期有利潤再去沖減嗎,
是的,先掛賬,后面有的時候再沖減
謝謝老師。
受教了,感恩。
不客氣,祝你工作愉快。