同學(xué)你好 1. 2019年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備是多少?請(qǐng)寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。 計(jì)提6000*6‰減5=31 借,信用減值損失31 貸,壞賬準(zhǔn)備31 2.2019年末計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備應(yīng)計(jì)入年末利潤(rùn)表的哪個(gè)項(xiàng)目里? ——信用減值損失 3.2019年末資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”金額應(yīng)為多少——6000減31
甲公2019年末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”余額為500000,2019年6月甲公司發(fā)生壞賬6000元,年末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”的余額為650000。2018年10月上年已沖銷(xiāo)的壞賬其中又收回甲公司3000,年末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”余額為760000元。壞賬準(zhǔn)備金的提取比例為1%
甲公2019年末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”余額為500000,2019年6月甲公司發(fā)生壞賬6000元,年末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”的余額為650000。2018年10月上年已沖銷(xiāo)的壞賬其中又收回甲公司3000,年末應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的“應(yīng)收賬款”余額為760000元。壞賬準(zhǔn)備金的提取比例為1% 寫(xiě)出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
B企業(yè)某年年末應(yīng)收賬款賬面余額800萬(wàn)元,按5‰的比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備(計(jì)提前, 該企業(yè)“壞賬準(zhǔn)備”賬戶已結(jié)余1.5萬(wàn)元未動(dòng)用,即貸方余額1.5萬(wàn)元)。第2年5月,實(shí)際發(fā)生壞賬5萬(wàn)元經(jīng)批準(zhǔn)同意轉(zhuǎn)銷(xiāo)。第2年度發(fā)生應(yīng)收賬款7400萬(wàn)元,收回應(yīng)收賬款7 390萬(wàn)元 (不含已轉(zhuǎn)銷(xiāo)的壞賬)。要求: ①第一年末計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備= ②第二年末應(yīng)收賬款余額= ③第二年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備前“壞賬準(zhǔn)備”賬戶余額= ④第二年末計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備= ⑤第一年末資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”的金額為: ⑥第二年末資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”金額分別為:
中海銀河2019年年末應(yīng)收賬款賬面余額6000萬(wàn)元,按6‰的比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備(計(jì)提前,該公司“壞賬準(zhǔn)備”賬戶有貸方余額5萬(wàn)元)。 要求:1. 2019年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備是多少?請(qǐng)寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。 2.2019年末計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備應(yīng)計(jì)入年末利潤(rùn)表的哪個(gè)項(xiàng)目里? 3.2019年末資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”金額應(yīng)為多少?
1、了公司2019年應(yīng)收賬款首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,采用應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提壞|賬準(zhǔn)備,估計(jì)壞賬率為1%,2019年年未“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為800000元。2020年未發(fā)生壞賬,年未“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為l000 000元。 (1)計(jì)算2019年年未“壞賬準(zhǔn)備”賬戶余額; (2)計(jì)算2020年年末“壞賬準(zhǔn)備”賬戶余額; (3)計(jì)算2020年年末應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額; (4)計(jì)算2020年年未資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款項(xiàng)目的金額; (5)分析2020年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備對(duì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響。
老師好!個(gè)人獨(dú)資是屬于個(gè)體戶嗎
廠房院內(nèi),消防泵房有地下一層和地上一層,房產(chǎn)稅里面土地價(jià)值的分?jǐn)傇趺从?jì)算占地面積呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下,公司廠房是租賃的,以下幾個(gè)問(wèn)題咨詢下,問(wèn)題1,在租賃的廠房里做分割隔斷做實(shí)驗(yàn)室或辦公室或小車(chē)間,這賬務(wù)怎么處理?問(wèn)題2,租賃期到期,這隔斷賬務(wù)如何處理?問(wèn)題3,若發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)把費(fèi)用誤列入固定資產(chǎn)已計(jì)提折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),賬務(wù)該如何處理?麻煩知道的老師回答下感謝
老師,債務(wù)重組里面如果有金融資產(chǎn)和非金融資產(chǎn)一起抵債,對(duì)于債務(wù)人而言,是用債務(wù)賬面價(jià)值減去抵債資產(chǎn)賬面價(jià),差額計(jì)入其他收益,那其他權(quán)益工具的小尾巴結(jié)轉(zhuǎn)留存收益,其他債權(quán)投資的小尾巴結(jié)轉(zhuǎn)投資收益?
老師,請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告中對(duì)方公司注冊(cè)地不在我們建筑服務(wù)的地方,這種情況開(kāi)票是可以的吧
老師,我之前去一個(gè)地方上班,是個(gè)文案工作,我還挺喜歡的。但就上了一天班,一個(gè)記賬公司聯(lián)系我,我就去了記賬公司,現(xiàn)在我還想回那個(gè)文員那上班,我跟他微信聯(lián)系了,他一直不回復(fù),我特后悔當(dāng)初去記賬公司。我看他在Boss上招聘了,我好想去
老師,當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳,說(shuō)股東的車(chē)不允許租賃給企業(yè),以防止股東變相分紅,這個(gè)說(shuō)法有么?
老師,我們?cè)?024年12月收到柴油發(fā)票50萬(wàn),現(xiàn)在業(yè)務(wù)供應(yīng)不了了,發(fā)票需要紅沖掉,但是我已經(jīng)在當(dāng)月把進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,現(xiàn)在紅沖了,我要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對(duì)吧,那我24年的成本怎么辦
老師,為啥企業(yè)既要財(cái)務(wù)軟件做外賬,也要購(gòu)買(mǎi)進(jìn)銷(xiāo)存軟件呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)涉稅報(bào)告對(duì)方公司不是跨區(qū)那邊的公司,可以?