你好!在建的辦公樓,只要是黏在墻里面的,弄不下來的就屬于辦公樓的成本,財稅[2009]113號進一步明確,以建筑物或者構(gòu)筑物為載體的附屬設(shè)備和配套設(shè)施,無論在會計處理上是否單獨記賬與核算,均應(yīng)作為建筑物或者構(gòu)筑物的組成部分,其附屬設(shè)備和配套設(shè)施是指:給排水、采暖、衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調(diào)、電梯、電氣、智能化樓宇設(shè)備和配套設(shè)施?!?/p>

屬期23年的罰款,24年交的,補錄在25年,會計分錄怎么寫
老師,怎樣把這合并單元格拆分,然后所有訂單號還能顯示出來
現(xiàn)申報10月增值稅,前幾天已申報,稅款沒交,放著……今天讓更改補稅,把10月的表作廢了……可是進項勾選顯示11月的屬期……這個進項勾選的怎么撤銷重新勾選呢?
我們是一家電梯銷售及維修的一般納稅人,電梯的維修要簽什么合同交印花稅呢
你好,老師我問下我們是金屬制造加工A公司,我們自己買料加工成一個零件然后供給B公司,B公司再加工出產(chǎn)品,那我們A公司跟B公司簽的合同屬于什么合同呢,產(chǎn)品名稱又叫啥呢,都是金屬制品
老師你好,我初級考完做的內(nèi)賬,報考的稅務(wù)師,今年如果稅一稅二還沒過,我想放棄學(xué)實操,等年限夠了考中級可以嗎?
老師,咨詢下,手機電商行業(yè)賣華為系列的手機,手表,耳機。有300多個不同省份,地方的供應(yīng)商,開進來的進項發(fā)票,花花綠綠,如,稅務(wù)開票系統(tǒng)里貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱里的大類,供應(yīng)商有直接選移動通信設(shè)備~手機,規(guī)格型號里寫暢享70X活力板8G+256G星耀黑。這是來的進項是規(guī)范化點的。有的供應(yīng)商把這個規(guī)格型號直接開在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱里面,規(guī)格型號里是空的沒填!有的進項發(fā)票來的各種各樣的都有!可是稅務(wù)局要求我們按照進項來的貨物應(yīng)稅勞務(wù)名稱開出去!但是我們300多個供應(yīng)商,1000多個客戶,每次開出去的銷項發(fā)票,都得扒拉是那個供應(yīng)商開進來的進項開出去,這也不現(xiàn)實???作為電商,我應(yīng)該咋處理?因為產(chǎn)品型號幾百個!
老師您好!收玉米要交到廠里,廠里要求開票,可以辦理個體戶不?個體戶要交哪些稅?各自稅率是多少?
某小微企業(yè)擁有兩棟房產(chǎn)原值為100萬元的倉庫,2022年12月31日,將其中一棟倉庫用于投資聯(lián)營,約定不含稅月固定收入1.8萬元;同日將另一棟倉庫出租給某物流公司,不含稅月租金為2萬元,用等值的運輸服務(wù)抵付租金。當(dāng)?shù)赝悅}庫不含稅月租金為2.2萬元,則該企業(yè)2023年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅是(?。┤f元。
老師,7月有一筆無票收入771.29元,增值稅未達起征點已轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入7.71元,現(xiàn)在又開了771.29元專票,我做分錄:貸:主營業(yè)務(wù)有票收入771.29 貸:主營業(yè)務(wù)無票收入-771.29,那增值稅7.71元怎么沖
那投影儀電腦電子黑板這些是該單獨讓賣家開發(fā)票,還是到最后算到固定資產(chǎn)成本,開具到大樓成本的發(fā)票
你好!投影儀,電腦,電子黑板這些是可以拆走的,這些不屬于固定資產(chǎn),你需要另外開票,計入企業(yè)的資產(chǎn)中。
能開了發(fā)票一次性攤銷不能,我們現(xiàn)在缺費用票
你好!可以的,因為現(xiàn)在稅法有規(guī)定500萬以下的機器設(shè)備等固定資產(chǎn)是可以一次性扣除的。
必須是發(fā)票開給誰誰付款是嗎?其他但都是一個老板的另外一個公司能代付款不能
另外如果我還購進了41萬的家具是不是也可以一次扣除
你好!如果對方可以的話也是可以的,到時候你再把這些款償還給另一個公司就可以了,寫清楚代付的款項明細。
所有的設(shè)備不超過500萬的都可以稅前扣除是嗎?
你好!首先是新購入的,不能是房產(chǎn)等不動產(chǎn)的,就可以一次性扣除。