同學(xué)你好,因?yàn)橄M(fèi)稅是設(shè)備使用的材料承擔(dān)的,所以題目中消費(fèi)稅要記入設(shè)備的入賬價(jià)值中。

銷(xiāo)項(xiàng)稅額五萬(wàn),用了待認(rèn)證4萬(wàn),未交增值稅借方留抵余額2萬(wàn),最后留抵1萬(wàn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬(wàn)
免稅行業(yè)要求進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅部分怎么處理
老師停車(chē)場(chǎng)是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊(cè)時(shí)是認(rèn)繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗(yàn)資么?
公司貸款一年整還款怎么寫(xiě)分錄
老師好,在用的財(cái)務(wù)軟件中沒(méi)有“研發(fā)支出勞務(wù)費(fèi)"這個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)可以在損益大類(lèi)中自己新增設(shè)置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算?
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局收到繳納稅費(fèi)信用降級(jí)提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報(bào)時(shí)10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對(duì)申報(bào)會(huì)有影響嗎
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當(dāng)時(shí)沒(méi)做無(wú)票收入


老師,意思是不是產(chǎn)品賣(mài)出去要向稅務(wù)局交消費(fèi)稅,拿來(lái)安裝設(shè)備也要向稅務(wù)局交消費(fèi)稅呀?
同學(xué)你好,是的,產(chǎn)品賣(mài)出去要向稅務(wù)局交消費(fèi)稅,拿來(lái)安裝設(shè)備也要向稅務(wù)局交消費(fèi)稅。
老師,稅務(wù)機(jī)關(guān)是怎么征收消費(fèi)稅的尼?(環(huán)節(jié)還有金額)比如增值稅有發(fā)票,附加稅根據(jù)增值稅
同學(xué)你好,消費(fèi)稅實(shí)行從價(jià)定率、從量定額,或者從價(jià)定率和從量定額復(fù)合計(jì)稅(以下簡(jiǎn)稱(chēng)復(fù)合計(jì)稅)的辦法計(jì)算應(yīng)納稅額。應(yīng)納稅額計(jì)算公式: 實(shí)行從價(jià)定率辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售額×比例稅率 實(shí)行從量定額辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售數(shù)量×定額稅率 實(shí)行復(fù)合計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額=銷(xiāo)售額×比例稅率+銷(xiāo)售數(shù)量×定額稅率 納稅人銷(xiāo)售的應(yīng)稅消費(fèi)品,以人民幣計(jì)算銷(xiāo)售額。納稅人以人民幣以外的貨幣結(jié)算銷(xiāo)售額的,應(yīng)當(dāng)折合成人民幣計(jì)算。
期末根據(jù)消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品的銷(xiāo)售額或銷(xiāo)售量自己向稅務(wù)局申報(bào)繳稅么?(因?yàn)閷?shí)際工作中沒(méi)有遇到過(guò)繳消費(fèi)稅的情況)
同學(xué)你好,是的,期末根據(jù)消費(fèi)稅應(yīng)稅消費(fèi)品的銷(xiāo)售額,或銷(xiāo)售量,自己向稅務(wù)局申報(bào)繳稅。
稅務(wù)局怎么監(jiān)測(cè)企業(yè)應(yīng)稅消費(fèi)品的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售量尼,比如剛才所說(shuō)的用應(yīng)稅消費(fèi)品安裝設(shè)備了
同學(xué)你好,稅務(wù)局是利用稽查來(lái)監(jiān)測(cè)的。
謝謝老師的耐心解答
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。