營業(yè)收入,就是利潤表上營業(yè)收入那欄當(dāng)期數(shù)據(jù),可能包含未開票的
在稅務(wù)局申報(bào)稅費(fèi)的時(shí)候,填寫利潤表里的營業(yè)收入金額 是不是開票金額之和(專票金額+普票金額,不含稅費(fèi)的)
個(gè)體戶,開了普票,填寫增值稅申報(bào)表時(shí)候用不含稅收入金額填寫是嗎?
你好,老師,財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與信息采集利潤表填寫,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用開的專票,是按照不含稅金額還是含稅金額填寫?
老師,火車票申報(bào)的時(shí)候,附表二里面8b和10欄次的金額填寫是不含稅的金額還是票面金額含稅的?
老師在申報(bào)增值稅時(shí) 銷項(xiàng) 銷售不含稅金額是不是得跟利潤表中的本期營業(yè)收入金額一致?也就是說如果沒有開票但確認(rèn)了收入也必須在銷項(xiàng) 不含稅金額那里添加不開票收入的金額?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
如果沒有未開票的話 是不是就是等于開票金額之和(專票金額+普票金額,不含稅費(fèi)的)
對(duì)的,你理解是正確的
如果當(dāng)月申報(bào)上月稅費(fèi)已申報(bào)完成,上月有一張發(fā)票要紅沖 負(fù)數(shù)金額是顯示在當(dāng)月還是上月
開具紅字發(fā)票的當(dāng)月,與正數(shù)發(fā)票匯總顯示
好的,謝謝
不客氣的,不客氣的