借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付帳款 銀行存款
老師,我們新辦企業(yè)剛買了金蝶軟件,然后這個(gè)月需要預(yù)付一部分,下個(gè)月初再支付剩余的,但是他們這個(gè)月就已經(jīng)開具了發(fā)票,我這邊賬務(wù)怎么處理
老師,領(lǐng)導(dǎo)注冊(cè)了一個(gè)公司,一個(gè)個(gè)獨(dú),這個(gè)個(gè)獨(dú)承擔(dān)了一部分維修,因?yàn)楸崅€(gè)人開不了發(fā)票,然后開不了的我們讓個(gè)獨(dú)開普票給這個(gè)公司,然后通過個(gè)獨(dú)給保潔個(gè)人付款了,但是兩家的開票人都是我,我1月也就是這個(gè)月改成其他人了,但是以前已經(jīng)開具的怎么處理好點(diǎn)啊,以前開具的可以不處理,然后直接以后更改就行么
老師好,有家大公司幾個(gè)月前在我們公司買了家具配件,并且開具增值稅發(fā)票,但是現(xiàn)在對(duì)方退了一小部分配件給我們(就是上次買的家具配件),對(duì)方已經(jīng)把這一小部分家里配件開具了紅字發(fā)票,要求我們也把那一小部分配件開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問老師我這邊要怎么開具這種紅字發(fā)票?我用是kye開票軟件
老師,我們公司買了一批設(shè)備,付了30%首付款,剩余是融資公司支付的,然后融資公司把這批設(shè)備租給我們,我們每個(gè)月付租金,付3年后,我們就用100塊購(gòu)入。怎么做賬務(wù)處理
你好老師,我們是勞務(wù)公司,給甲方開了發(fā)票,但是對(duì)方非要替我們支付工人工資,然后剩下那部分錢轉(zhuǎn)我們公戶,首先是合理嗎,其次,我們這邊應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)才能合計(jì)
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
金蝶軟件不屬于無形資產(chǎn)么
比如實(shí)際是10000元,需要預(yù)付6000元,那我就是 借管理費(fèi)用10000 貸應(yīng)付帳款4000 銀行存款6000
那這筆賬是在我支付預(yù)付款的時(shí)候做么
你們金額大嗎 這個(gè)得分?jǐn)?0年
只有10000呢老師
10000的話可以直接進(jìn)管理費(fèi)用,之后不在攤銷么
如果之后不再攤銷的話,我計(jì)入管理費(fèi)用后要一次性直接攤銷么
不用攤一次做就可以
怎么做呢老師
老師能稍微快點(diǎn)嗎,一個(gè)問題也等太久了
借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付帳款 銀行存款 2020-10-22 14:12