同學(xué)你好! 外籍人員一次性勞務(wù)報(bào)酬按其一次性收入來確定個(gè)人所得稅,每次收入不超過4000元時(shí),應(yīng)納稅額的計(jì)算方法:(每次收入-800)*20%。應(yīng)稅所得額在20000元以下時(shí),應(yīng)納稅額=每次收入*(1-20%)*20%。 個(gè)人所得稅=15000*(1-20%)*20%=2400
2019年1月,某外籍個(gè)人來華在境內(nèi)某外資企業(yè)工作1個(gè)月,工作結(jié)束后立即離鏡,當(dāng)月取得外資企業(yè)發(fā)放工資15000元,則其2019年1月在中國應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅是多少?
威廉(非高管)為在華工作的外籍人士,在中國境內(nèi)無住所,2021年4月15日來華工作,12月12日離開中國,在華期間無離境記錄。在中國境內(nèi)工作期間,每月從境內(nèi)任職企業(yè)取得工資30000元,從境外取得工資折合人民幣15000元(假設(shè)不考慮除基本費(fèi)用以外的其他因素)。計(jì)算2021年威廉在中國應(yīng)繳納個(gè)人所得稅 4月工資薪金收入額=(30000+15000)×[1-15000÷(30000+15000)×(30-15.5)÷30]=377500(元) 12月工資薪金收入額=(30000+15000)×[1-15000÷(30000+15000)×(31-11.5)÷31]=35564.52(元) 5-11月均在境內(nèi)工作,無離境記錄,不存在境外所得,工資薪金收入額=30000+15000=45000(元) 綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅=[45000×7+377500+35564.52-60000]×35%-85920=147902.58(元) 為什么要扣除60000,而不是5000*9
威廉(非高管)為在華工作的外籍人士,在中國境內(nèi)無住所,2019年4月15日來華工作,12月12日離開中國,在華期間無離境記錄。在中國境內(nèi)工作期間,每月從境內(nèi)任職企業(yè)取得工資30000元,從境外取得工資折合人民幣15000元。(假設(shè)不考慮專項(xiàng)附加扣除等)。計(jì)算2019年威廉在中國應(yīng)繳納個(gè)人所得稅是()元。 第四步:綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅=[315000+37750+35564.52-60000]×25%-31920=50158.63(元)。 為啥扣60000,不是按7個(gè)月扣
屬于個(gè)人所得稅非居民個(gè)人的是()。A.某外國人在我國境內(nèi)無住所而在我國境內(nèi)居住120天B.國內(nèi)有住所的某外籍專家于2019年度在我國工作且臨時(shí)離境89天C.某外籍專家2019年1月1日至22019年12月12日在我國工作居住D.某中國人為境內(nèi)的美國企業(yè)工作
1假定在某外商投資的企業(yè)中工作的美國專家,2018年2月份取得該企業(yè)發(fā)放的含稅工資收入19800元,請計(jì)算其應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產(chǎn)生的差額,支付金額與成本產(chǎn)生的差額,同控制下與非同控分別計(jì)入什么科目。
老師,請問我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權(quán)證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔(dān)保合同
老師,結(jié)賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負(fù)號了,我寫的正數(shù),這咋辦,
老師 請教一下,我們公司因被別的公司起訴,法院判賠對方7萬元,我們給對方付款時(shí),可以要求對方幫我們公司開票嗎?
判斷是否是非貨幣性資產(chǎn)交換 1、甲公司:換出公允2650,支付補(bǔ)價(jià)40, 40/2650+40=1.49%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 2、乙公司:換出公允2700,收補(bǔ)價(jià)40 A:40/2700+40=1.45%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 B:還是40/2700=1.48%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 老師,麻煩幫我看下乙公司那里,是A算式對,還是B對
老師好,我們企業(yè)收到了勞務(wù)發(fā)票,但是付錢的時(shí)候忘了扣個(gè)稅了,但是這個(gè)個(gè)稅以后還是要讓對方換給我們公司,現(xiàn)在公司小把這個(gè)個(gè)稅給墊付了,怎么做賬務(wù)處理
老師,給客戶的備品,是免費(fèi)的,要做分錄嗎
老師 新成立的小規(guī)模納稅人用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 該怎么選
老師你好,我填這個(gè)第二季度的4到6月的季報(bào)。營業(yè)收入本年累計(jì)是0,營業(yè)成本本年累計(jì)也是0,只是每個(gè)月報(bào)了一個(gè)員工的工資200元。那我填表,填營業(yè)收入本年累計(jì)是0,營業(yè)成本本來累計(jì)是0,利潤總額本年累計(jì)填-1200元。這樣填對嗎?
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