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我司替一個非本司職工交社保,他的社保費計入管理費用-辦公費,假如9月他轉(zhuǎn)入公賬720元,讓我們替他交社保費,請問分錄應(yīng)該怎么寫?我只能寫出來我們替他交社保的那一步,收到錢的那一步不知道怎么寫。 交社保:借:管理費用-辦公費 720 貸:銀行存款 720 收到錢的該怎么寫

2020-10-10 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-10 20:00

你好,你給他申報個稅嗎?

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快賬用戶5969 追問 2020-10-10 20:01

不申報,我們只替他交社保費,他把社保費轉(zhuǎn)入我們公賬,然后我們給她交

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齊紅老師 解答 2020-10-10 20:03

借其他應(yīng)收款貸,銀行存款收到做相反的分錄。

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快賬用戶5969 追問 2020-10-10 20:07

完整的是 1.借:其他應(yīng)收款 720 貸:銀行存款 720 2.借:銀行存款 720 貸:其他應(yīng)收款720 3.借:管理費用-辦公費720 貸:銀行存款 720 這樣不對吧

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齊紅老師 解答 2020-10-10 20:09

你好不對的,你的銀行存款和管理費用多多了。

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快賬用戶5969 追問 2020-10-10 20:10

能否請老師幫我寫一下正確的完整的分錄?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 20:11

借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶5969 追問 2020-10-10 20:13

那社保局扣我們款的時候,我怎么做分錄,

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齊紅老師 解答 2020-10-10 20:14

借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這個不是支付的嗎?這個不是支付的話,這個是哪個翻落?

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你好,你給他申報個稅嗎?
2020-10-10
您好, 您正規(guī)的處理就是和本單位的員工計提工資,發(fā)工資扣個稅交社保的分錄一模一樣, 因為單純掛靠是違法的
2020-10-10
你好,計提個人部分你錯了 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他其他應(yīng)收款(個人社保部分
2024-07-11
修改第一個借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個人負擔的 貸銀行
2023-04-08
借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用,社保負數(shù)。
2021-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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