同學(xué)您好,您可以從9月份開(kāi)始建賬,期初余額是8月末的余額,年初余額是1月1日的余額,也就是上年12月31的余額,還需要同時(shí)填寫(xiě)本年1-8月份的本期借方和貸方累計(jì)發(fā)生額
老師,我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù),公司成立幾年了,之前沒(méi)建帳,但固定資產(chǎn),累計(jì)折舊有購(gòu)買來(lái)的累計(jì)數(shù),貨幣資金有余額,應(yīng)付應(yīng)收有累計(jì)應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù),存貨有所有存貨的數(shù),然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計(jì)數(shù),這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦,但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)應(yīng)該怎么取數(shù)?I 還有利潤(rùn)表收入,成本,費(fèi)用只有8月的數(shù),這兩個(gè)報(bào)表這么取數(shù)對(duì)嗎?利潤(rùn)表上的本年利潤(rùn)要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣,要怎么取數(shù)?
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬,沒(méi)有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,我們收到代帳公司交接的資料。資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都只到8月份。如果現(xiàn)在建帳的話,可以建9月的嗎?期初余額按哪個(gè)填?因?yàn)楝F(xiàn)在要報(bào)稅,是不是沒(méi)有九月份的帳也無(wú)法報(bào)稅,要先把九月份的帳建好做好。
老師:去年匯算清繳的時(shí)候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財(cái)務(wù)里面按照1月份開(kāi)始建的帳,然后那個(gè)去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,他又在申報(bào)表里面,怎么辦呢?怎么補(bǔ)錄一個(gè)會(huì)計(jì)分錄合適呢?要不然最后算出來(lái)的未分配利潤(rùn)總是沒(méi)有減掉5031.89元,然后申報(bào)表里面又是減掉了的。那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?期初輸入不進(jìn)去了,必須是先輸入期初,才能開(kāi)始建帳呢?我是億企贏的財(cái)務(wù)軟件。
老師好我們是物流公司,7 8 9 10四個(gè)月的帳之前記得比較亂,沒(méi)分明細(xì),只有總收入總支出 余額,現(xiàn)在要把前幾個(gè)月各個(gè)月的帳分明細(xì),應(yīng)收、應(yīng)付、應(yīng)付、未付,11月份支付著九、十月份的帳,十月份也有支付的九月份的,應(yīng)收賬款金額也不是實(shí)際收到的, 因?yàn)橛辛P款 ,當(dāng)時(shí)無(wú)法查具體多少 ,應(yīng)收和實(shí)付有差價(jià) ,差價(jià)是中間利潤(rùn),我是11.3 號(hào)正式接手的 他們想把之前的全都算清,怎么才能更好的把前幾個(gè)月的應(yīng)收、應(yīng)付、未收、未付算清楚
你好,老師,2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅,2025年申報(bào)7月份稅形成留抵,能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的加工修理修配???
老師,以前會(huì)計(jì)針對(duì)空調(diào)維修費(fèi)開(kāi)普票的項(xiàng)目名稱是勞務(wù)維修費(fèi),我這能根據(jù)客戶要求細(xì)化為勞務(wù)維修費(fèi)(更換壓縮機(jī))嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)普票要補(bǔ)幾個(gè)點(diǎn)的稅啊,我們?nèi)ソo別人返工,開(kāi)普票的話,可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的普票,普票需要對(duì)方補(bǔ)稅點(diǎn)嗎
給員工發(fā)工資的時(shí)候,在轉(zhuǎn)款備注寫(xiě)生活費(fèi)可以么
我公司是做桶裝水生意的,訂單都是各個(gè)平臺(tái)的,有的訂單不在我們配送范圍就給了別的水站了,一個(gè)月結(jié)一次賬,我把我們?cè)谄脚_(tái)收到的款加上配送費(fèi)一起給了水站,這個(gè)業(yè)務(wù)可以從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)嗎?用不用給他們開(kāi)票?怎么做賬務(wù)處理?
老師,我家最近要和代理記賬那交接,他們是軟件記賬,我需要一份交接清單,自己想了一些,老師看看漏了哪些? 稅務(wù)局登錄賬號(hào)密碼,專管員聯(lián)系方式,自建賬起至現(xiàn)在的紙質(zhì)記賬憑證,總賬,明細(xì)賬,每月報(bào)稅資料。
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市我是新接手的賬以前沒(méi)有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬(wàn)銀行有18萬(wàn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
折舊完的固定資產(chǎn),從哪里查原值?
早上好老師,想問(wèn)下今年的初級(jí)課程在那里可以看
也就是說(shuō),我可以按照科目余額表的期末余額填寫(xiě)九月份的期初余額??颇坑囝~表的本期發(fā)生額的借方以及貸方,也就是本年一至八月份的本期借方和貸方累計(jì)發(fā)生額的數(shù)。對(duì)
是的,是這樣的,年初余額會(huì)自動(dòng)生成,您到時(shí)候核對(duì)一下