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內(nèi)賬,我們替別人代開發(fā)票交的稅錢抵我們欠對方的錢了,這塊怎么做賬呢

2020-09-15 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-15 14:45

同學(xué)你好 這個直接計(jì)入其他應(yīng)付款

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快賬用戶4271 追問 2020-09-15 14:46

分錄咋做呢

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齊紅老師 解答 2020-09-15 14:51

借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借銀行 貸其他應(yīng)收款 差額掛在其他應(yīng)收款貸方就是欠款

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快賬用戶4271 追問 2020-09-15 14:56

我們內(nèi)賬沒做應(yīng)交稅費(fèi) 做的管理費(fèi)用-稅費(fèi) 直接沖管理費(fèi)用就行吧

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齊紅老師 解答 2020-09-15 15:02

恩,這樣就可以的哦

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同學(xué)你好 這個直接計(jì)入其他應(yīng)付款
2020-09-15
你好,發(fā)票能退回去嗎?
2021-06-15
您好,你們買了他的酒是 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
2024-08-05
意思是也不需要付款了?借管理費(fèi)用 -56 貸應(yīng)付賬款-56 你這個之前做賬多做56嗎,?
2020-09-15
你好,為什么商品入庫是8000塊錢,開票卻是按20000塊錢呢???
2023-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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