這個(gè)目前不需要交了,小型微利企業(yè)緩繳了2021.1月交了你這個(gè)滿足小型微利,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬,應(yīng)納稅額=(應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%%2B100萬*5%

老師現(xiàn)小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策呀,100及一下是減按25%*20,100到300萬減按50%*20,超過300萬沒有減免政策直接按稅率25%計(jì)算么
老師,您好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是怎么交企業(yè)所得稅的,是25%減按20%么?
老師 我們單位屬于小規(guī)模納稅人 企業(yè)所得稅現(xiàn)在是按照財(cái)稅13號(hào)文 沒超過100萬按照減計(jì)25%,然后按照20%繳納嗎?
請(qǐng)問老師,小微企業(yè)100萬收入是減按25%按20%交所得稅,那小微的高新企業(yè)所得稅是減按25%按15%交所得稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)表稅率顯示的是25%,小規(guī)模納稅人應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,可以減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


謝謝您老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了