同學(xué)你好,銷售貨物不含稅金額10萬,含13%稅——如果是10萬是不含稅金額,那么不含稅金額就是10萬,如果10萬是含稅金額,稅率是13%,不含稅額=10/(1加上13%)
銷售貨物不含稅金額10萬,含13%稅,金額應(yīng)該為多少? 有好多企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)算時這樣計(jì)算,10萬除以0.87 又怎么了理解?
如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請將本期1%征收率對應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計(jì)算應(yīng)納稅額減征額。這個怎么理解,比如我小規(guī)模這個季度含稅銷售額為40萬,怎么該交多少增值稅
假設(shè)中建筑企業(yè)取得不含稅銷售額1300萬元,銷項(xiàng)稅額117萬元;籌劃后為了讓該企業(yè)當(dāng)期銷項(xiàng)等于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)額,(1)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬元(2)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額占建筑服務(wù)銷售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預(yù)計(jì)明年能取得不含稅銷售額為6500萬元,則該企業(yè)明年預(yù)計(jì)需要進(jìn)建材不含稅金額多少萬元?第三小題的計(jì)算結(jié)果保留至整數(shù)位已知:建筑服務(wù)適用增值稅稅率為9%,銷售貨物適用增值稅稅率為13%
某企業(yè)2022年10月銷售產(chǎn)品10000件,每件價值500元(不含稅價),另外收取包裝物租金為每件113元(含稅價)。該企業(yè)的銷項(xiàng)稅額為多少?應(yīng)該進(jìn)行怎樣的銷售處理才能夠達(dá)到延遲納稅的目的?籌劃后的銷項(xiàng)稅額又是多少?延遲納稅了多少元?
某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)2021年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產(chǎn)貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發(fā)票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發(fā)票價款20萬元;當(dāng)月提供信息技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)不含稅的金額20萬元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅0.8萬元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額。
增資企業(yè)指的是投錢的一方,還是收錢的一方
老師:法院拍賣的廠房沒有開到發(fā)票,要計(jì)提折舊嗎?
老師,個體工商戶經(jīng)營所得,銷售貨物的收入填寫哪一行?
老師,你好,我公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方未實(shí)繳出資,現(xiàn)在賬上固定資產(chǎn)占比超過20%,稅務(wù)認(rèn)定不能以0元轉(zhuǎn)讓,要有轉(zhuǎn)讓價,但是新股東也不會打這個錢給轉(zhuǎn)讓方,怎么理解
我們是私立學(xué)校,并且是一般納稅人,如果按教育局每年給我們下發(fā)的收取學(xué)生指標(biāo)數(shù)量超了的話,超過的這個數(shù)量學(xué)費(fèi)不免稅,那么增值稅要按多少收取
老師您好,客戶公司從今個月(7月)開始以后的門診鋪面租金都從診所的銀行賬號直接轉(zhuǎn)到房主賬號上了。(不私下轉(zhuǎn)賬了)。您看需要客戶提供什么資料給我們代理記賬嗎?
農(nóng)產(chǎn)品蔬菜自產(chǎn)自銷,開蔬菜產(chǎn)自銷發(fā)票需要什么條件?
老師您好,請問下,屬于虛開發(fā)票的情形有哪些
你好!我想請問一下和代賬公司交接,具體需要交接哪些事項(xiàng),需要注意什么?謝謝
您好,去年貸款利息已做賬,忘記申請發(fā)票了,今年六月份才發(fā)現(xiàn),然后開了普通發(fā)票,需要怎么處理[疑問][疑問][疑問][疑問]