同學(xué)你好,銷售貨物不含稅金額10萬,含13%稅——如果是10萬是不含稅金額,那么不含稅金額就是10萬,如果10萬是含稅金額,稅率是13%,不含稅額=10/(1加上13%)
銷售貨物不含稅金額10萬,含13%稅,金額應(yīng)該為多少? 有好多企業(yè)財務(wù)計算時這樣計算,10萬除以0.87 又怎么了理解?
如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請將本期1%征收率對應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計算應(yīng)納稅額減征額。這個怎么理解,比如我小規(guī)模這個季度含稅銷售額為40萬,怎么該交多少增值稅
假設(shè)中建筑企業(yè)取得不含稅銷售額1300萬元,銷項稅額117萬元;籌劃后為了讓該企業(yè)當(dāng)期銷項等于當(dāng)期進(jìn)項額,(1)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬元(2)該企業(yè)購進(jìn)建材不含稅金額占建筑服務(wù)銷售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預(yù)計明年能取得不含稅銷售額為6500萬元,則該企業(yè)明年預(yù)計需要進(jìn)建材不含稅金額多少萬元?第三小題的計算結(jié)果保留至整數(shù)位已知:建筑服務(wù)適用增值稅稅率為9%,銷售貨物適用增值稅稅率為13%
某企業(yè)2022年10月銷售產(chǎn)品10000件,每件價值500元(不含稅價),另外收取包裝物租金為每件113元(含稅價)。該企業(yè)的銷項稅額為多少?應(yīng)該進(jìn)行怎樣的銷售處理才能夠達(dá)到延遲納稅的目的?籌劃后的銷項稅額又是多少?延遲納稅了多少元?
某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)2021年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產(chǎn)貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發(fā)票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發(fā)票價款20萬元;當(dāng)月提供信息技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費不含稅的金額20萬元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進(jìn)項稅0.8萬元。計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額。
老師你好,我想問一下法人想辦理股權(quán)變更,但法人有被限制高消費能不能辦理變更業(yè)務(wù)
我們是做酒店OTA行業(yè)的,同城把下單客人退給平臺,然后我們再根據(jù)客人下單去相應(yīng)酒店下單,賺取中間的差價,客人離店后,酒店把票來給我們公司,客戶付的錢就到平臺里,平臺轉(zhuǎn)我們,我們給平臺開票,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
你好老師,怎么開普通電子發(fā)票,港幣匯率轉(zhuǎn)換人民幣,計算方式我也不會,麻煩教我開一下,我把我的匯率表跟報關(guān)單發(fā)給你看看,7月份的
資產(chǎn)負(fù)債表里面的本期未分配利潤跟利潤表里的利潤加年初的未分配利潤對不上一般是什么原因
民工費算是個人所得嗎?年底需不需要匯算清繳。如果公司有問題,會涉及到個人嗎
黨校做賬是什么會計準(zhǔn)則
老師,您好,蔬菜可以開免稅專票嗎?相應(yīng)文件給我說一下呢
我們是小規(guī)模的裝飾公司,供貨方給我們開材料發(fā)票必須備注是哪個工程用嗎?是不用備注。
老師,我開發(fā)票,可以開糕點禮盒嗎,還是只能開糕點?
公司2023年辦了營業(yè)執(zhí)照,一直沒有稅務(wù)登記,現(xiàn)在怎么處理最好?如果做稅務(wù)登記會有罰款嗎?